借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用交通費(fèi) 貸其他應(yīng)收款
收到客戶私戶對(duì)公賬戶打款,沒開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司ETC充值1500元,后又消費(fèi),收到發(fā)票怎么做賬,分錄怎么寫
收到etc給我們打的停車場(chǎng)收入,也收到etc給我們開的扣除手續(xù)費(fèi)的專票,分錄怎么寫啊
請(qǐng)問對(duì)公扣款ETC費(fèi)用沒有發(fā)票怎么入賬呢?
之前付了etc充值款,現(xiàn)在里面還有些余額,現(xiàn)在退回公戶,怎么寫分錄呢
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購(gòu)買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請(qǐng)問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
本題收到利息時(shí)為啥不是 借:銀行存款100 貸:應(yīng)收利息100
為什么是其他應(yīng)收款不是其他應(yīng)付款呢?
提前扣款記入其他應(yīng)收款
etc還能提前扣款嗎?
先扣款后拿到發(fā)票是有可能的
不是提前扣款,是其他應(yīng)付款嗎?
那就是記入到其他應(yīng)付款
好的嘞謝謝!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您