你好,這個(gè)正常做銷售就可以了
老師您好,凈資產(chǎn)是什么
老師,小規(guī)模物業(yè)公司收到一張信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票,服務(wù)時(shí)間為2025.3.2至2027.3.1,這個(gè)服務(wù)如何入賬?
與律師事務(wù)所簽訂的代理合同,需要繳納印花稅嗎?
購買其他公司的短視頻拍攝服務(wù),有三次 只是開票了但是沒有簽合同,這種我們需要交印花稅嗎?
老師,營(yíng)業(yè)稅金及附加在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)中嗎
個(gè)體戶租賃鋪面,當(dāng)時(shí)雙方已經(jīng)協(xié)商好了 房產(chǎn)稅、土地稅、個(gè)人所得稅 都是承租方承擔(dān),繳納到了2021年,后面稅務(wù)局沒有通知了 就沒有繳納了 , 現(xiàn)在因上學(xué)需要補(bǔ)交2023年到2024年的,2021年和2022年的可以不用繳納么、因?yàn)檫@個(gè)也沒有申報(bào)記錄的,
項(xiàng)目資本金時(shí)什么意思?
老師,有外幣核算的企業(yè),期末都要調(diào)匯嗎?
老師您好 租賃合同 甲乙雙方都需要交印花稅嗎
老師您好,這是一家一般納稅人,為啥最后需要交的金額不等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)啊
老師,公司是一般納稅人,那銷售是按1元做?13%?
對(duì),沒錯(cuò),就相當(dāng)于促銷了
老師,現(xiàn)在涉及到一個(gè)問題,原來我們是小規(guī)模,我們?cè)诳焓制脚_(tái)銷售,直播當(dāng)天賣貨的錢都到平臺(tái)上,我們想用平臺(tái)上的錢,就需要給平臺(tái)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,今年我公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,也是錢到了平臺(tái),但是我們給平臺(tái)開6%發(fā)票,我們賣自己外購的產(chǎn)品13%的貨,賣的錢也到了平臺(tái),這種情況下,平臺(tái)還讓我開具6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,才能提款,那我自己外購產(chǎn)品,怎么做銷售呢
你們外外銷的商品正常做賬,只是說呃其他應(yīng)收款變成了這個(gè)平臺(tái)
老師,我可能沒表達(dá)清晰,就是我們賣貨的錢直接到了平臺(tái),我們想用錢,就得給平臺(tái)開發(fā)票,開6%的發(fā)票,那我自己產(chǎn)品銷售,是直接可以結(jié)轉(zhuǎn)成本?不用再報(bào)13%銷售收入?
你們買東西肯定還是需要交稅的,這是按照未開票收入申報(bào)
如果我在報(bào)一遍13%的收入,然后在給平臺(tái)6%的發(fā)票,我不是屬于多交稅了嗎
你們?yōu)樯哆€要給平臺(tái)開票呢
因?yàn)槲覀兇砗妥誀I(yíng)的貨,賣了以后,錢統(tǒng)一都到平臺(tái),不讓自己提現(xiàn),提現(xiàn)就得開發(fā)票
你們賣貨了肯定得交稅,至于給平臺(tái)的,就得按照平臺(tái)要求了
老師,您的意思是我是一般納稅人,不管我自己銷售還是在平臺(tái)銷售,我都要按我銷售商品的合計(jì)金額,按13%確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,至于平臺(tái)給我結(jié)算的錢中,就算包括了我的自營(yíng)商品的錢,我也必須按照他的要求,開具發(fā)票提出我的錢,老師,您說這是不是重復(fù)上稅,比如我這個(gè)產(chǎn)品100進(jìn)的,100到了平臺(tái),平臺(tái)說你需要開發(fā)票,我開了106元的發(fā)票給他,那我自己在把這100元按13%報(bào)一遍銷售?
對(duì),你們肯定這個(gè)13%的稅肯定是需要交的
那就是平臺(tái)結(jié)算和我這有問題,差這了對(duì)嗎
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思
好,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)謝謝您
老師,忘了一下,如果我是小規(guī)模,這個(gè)問題是不是就不會(huì)出現(xiàn)
對(duì),小規(guī)模稅率就是一樣的