您好 委托加工收回的白酒用于連續(xù)生產(chǎn)白酒的,受托方代收代繳的消費(fèi)稅不得抵扣,不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”科目核算,而是隨同應(yīng)支付的加工費(fèi)一并計(jì)入委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品成本中,借記“委托加工物資”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”、“銀行存款”等科目。
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對(duì)外出售的,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬(wàn)元,加工費(fèi)為50萬(wàn)元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬(wàn)元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫(kù)時(shí)的成本為()萬(wàn)元(2021年)A.800B.890C.994D.944
多選題某企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托其他單位加工應(yīng)稅消費(fèi)品,該產(chǎn)品收回后繼續(xù)加工,下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()。A發(fā)出材料的實(shí)際資本B支付給受托人的加工費(fèi)C支付給受托方的增值稅D受托方代收代繳的消費(fèi)稅
有老師可以幫忙解釋一下,為什么收回委托加工物資后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的,付給受托方的消費(fèi)稅,委托方要記入應(yīng)交稅費(fèi)而不是成本?
委托加工物資用于直接出售消費(fèi)稅不計(jì)入委托加工物資成本對(duì)嗎?用于繼續(xù)生產(chǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅是嗎?
多選題第一題D為什么不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅,而是計(jì)入委托加工物資成本
2萬(wàn)的皮卡可以一次性折舊嗎?以前買的一直沒(méi)折舊
老師問(wèn)下,我工資表里有了幾個(gè)人的工資都是5000,都申報(bào)個(gè)稅,但沒(méi)有繳納醫(yī)社保,現(xiàn)在勞動(dòng)法9.1日開始新規(guī)定都要繳納醫(yī)社保,有沒(méi)有什么辦法能不繳納的。
老師,我們是物業(yè)公司,免費(fèi)給小區(qū)老人測(cè)血糖,然后物業(yè)收費(fèi)員買了血糖試紙報(bào)銷,我應(yīng)該怎么寫分錄
老師你好,我是買100送10件,我現(xiàn)在這10件發(fā)票上怎么開呢
小型微利企業(yè)不是免填期間費(fèi)用明細(xì)表嗎,實(shí)際操作中,還是要填對(duì)嗎老師,高新復(fù)審,需要填對(duì)嗎
老師:月底應(yīng)交稅費(fèi)那么多的明細(xì)咋結(jié)轉(zhuǎn)?
老師進(jìn)貨,要發(fā)票,給供應(yīng)商付款時(shí),是不是必須用公戶付款
小型微利企業(yè)不是免填期間費(fèi)用明細(xì)表嗎,實(shí)際操作中,還是要填對(duì)嗎老師
定期定額的個(gè)體戶開了3%的專票,需要自己申報(bào)嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅自檢疑點(diǎn)指的是哪些方面,自檢疑點(diǎn)都是0能說(shuō)明我開的出口發(fā)票沒(méi)問(wèn)題嗎?
其他委托加工收回的可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅嗎
其他委托加工收回的用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的 可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
只有白酒不可以嗎
是的 用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品可抵扣例舉項(xiàng)中,沒(méi)有白酒,這是個(gè)特例,需要記住