你好;? ?清包工或者老項目發(fā)生的業(yè)務或者是? ?甲供材的業(yè)務? ;? ?可以選擇簡易計稅的??
老師,建筑業(yè)勞務外包一般納稅人采取簡易計稅,征收率為3%,可以全額開具專票嗎
一般納稅人建筑勞務公司可以簡易征收嗎?可以開局3個點的專票嗎?
建筑勞務一般納稅人,開具3的專票,按簡易征收,收到增值稅進賬發(fā)票,可以進行抵扣嗎?
一般納稅人建筑勞務總共有哪些情況符合簡易征收辦法,可以開具3%稅率專票
建筑公司一般納稅人選擇簡易征收,開3%勞務發(fā)票可以開專票嗎?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
一般納稅人項目地和公司所在地不一致的情況,在項目地預繳2%的增值稅,在公司所在地申報繳納11%的增值稅,這里的2%可以抵扣是什么意思
如果是簡易計稅,這種項目地和公司所在地不同又要怎么處理
你好; 不一致 是因為異地了嗎?? 說的是預交的金額 可以抵減哈 (在機構地報稅的時候? )
抵扣所得稅嗎
那簡易征收辦法呢?
你好; 你企業(yè)所得預交的金額; 可以抵減哈; 季報的時候抵減的?
到底抵減的什么稅呀
一般納稅人簡易征收時季報抵扣所得稅?
簡易征收預繳3%的可以抵減增值稅嗎
簡易計稅預交的? 金額在? ?申報 增值稅的時候可以抵減? ?增值稅哈 ;? 你預交的時候? 不只是繳納增值稅; 還有附加稅以及企業(yè)所得稅的;? ?企業(yè)所得稅和附加稅也可以抵減的??