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Q

老師您好,請問,我公司的電費是與其他公司共用,開發(fā)票是其他公司的,然后繳納是一人一半,我這個要怎么做賬呢

2023-08-02 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-02 12:00

你好; 共用電表了嗎?? 這樣才好判斷 怎么來做處理分錄的;??

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快賬用戶7479 追問 2023-08-02 12:01

共用的,但是戶頭是他們的,我們就按照發(fā)票金額一人一半

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齊紅老師 解答 2023-08-02 12:04

你好;發(fā)票復(fù)印件給你 蓋章 ;? ?寫一個分割單來給你 ;你做賬; 借管理費用-電費貸銀行存款? ?

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快賬用戶7479 追問 2023-08-02 12:05

以前都沒有做過這筆賬,這個要怎么去彌補呢

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齊紅老師 解答 2023-08-02 12:08

你好; 補做哈 ;? ?跨年了嗎??

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快賬用戶7479 追問 2023-08-02 12:09

是的,垮了一年了,

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齊紅老師 解答 2023-08-02 12:11

那你做賬; 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款; 借利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?

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快賬用戶7479 追問 2023-08-02 12:14

就相當于我拿著以前年度的發(fā)票,補這個分錄,但是我匯算清繳的時候后,還做不做納稅調(diào)增呢

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齊紅老師 解答 2023-08-02 12:17

你好; 是的;? 匯算有合理發(fā)票 調(diào)減??

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快賬用戶7479 追問 2023-08-02 12:20

跨年度2-3年的,以前也可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-02 12:23

你好; 是的; 可以補的 數(shù)據(jù)的??

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快賬用戶7479 追問 2023-08-02 12:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-02 12:25

不客氣的; 滿意請給予評價??

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你好; 共用電表了嗎?? 這樣才好判斷 怎么來做處理分錄的;??
2023-08-02
同學(xué)你好 按分割的金額
2023-08-02
1.當您收到其他公司的電費并收到電費發(fā)票時,應(yīng)將該筆費用記入“其他業(yè)務(wù)收入”或“主營業(yè)務(wù)收入”科目,具體取決于您公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或主營業(yè)務(wù)收入) 同時,您應(yīng)該將該筆費用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目。 1.您向其他公司開具了同樣的電費發(fā)票,應(yīng)將該筆費用記入“其他業(yè)務(wù)支出”或“主營業(yè)務(wù)支出”科目,同樣取決于您的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會計分錄如下: 借:其他業(yè)務(wù)支出(或主營業(yè)務(wù)支出) 貸:銀行存款 同時,您應(yīng)該將該筆費用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目。 1.如果您收到的電費發(fā)票是用于自己公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營,則應(yīng)將該筆費用記入“管理費用-電費”科目。會計分錄如下: 借:管理費用-電費 貸:銀行存款 同時,您應(yīng)該將該筆費用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目
2023-12-25
同學(xué)你好 開電費發(fā)票分割單 你做一個 然后給他們電費發(fā)票復(fù)印件和這個分割單
2023-11-23
你們只做自己公司承擔的電費,其他的掛其他應(yīng)付款-代收代付電費
2024-12-06
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