你好,你這個(gè)超過(guò)的金額太大了,稅務(wù)局會(huì)要求你按照一般納稅人來(lái)補(bǔ)稅
小規(guī)模.6月發(fā)票開(kāi)超了500萬(wàn),8月才成為一般納稅人,那7月份的增值稅怎么申報(bào),按照一般納稅人申報(bào)還是小規(guī)模
我一月份是小規(guī)模,增值稅是小規(guī)模申報(bào)表,2-12月是一般納稅人申報(bào)表,那年底12月的增值稅一般納稅人申報(bào)表,本年收入累計(jì)數(shù),包不包括一月份小規(guī)模的申報(bào)書(shū)
5月份變成一般納稅人,之前是小規(guī)模納稅人 ,6月份報(bào)5月份的稅,那4月份還是小規(guī)模納稅人的稅怎么報(bào) 4月份還有增值稅
5月份變成一般納稅人,之前是小規(guī)模納稅人 ,6月份報(bào)5月份的稅,那4月份還是小規(guī)模納稅人的稅怎么報(bào) 4月份還有增值稅
我們小規(guī)模納稅人升級(jí)一般納稅人,既要申報(bào)小規(guī)模又申報(bào)一般納稅,六月份中途轉(zhuǎn),是照一般納稅人還是小規(guī)模,還是怎么樣的
老師,您好,請(qǐng)教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開(kāi)出來(lái),才會(huì)把預(yù)收賬款的錢(qián)轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開(kāi)出來(lái)的話,那這樣我要提前開(kāi)票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢(qián)付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開(kāi)發(fā)票(10萬(wàn)),請(qǐng)問(wèn)個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬(wàn),這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬(wàn))?
您好,個(gè)體工商戶一季度開(kāi)過(guò)專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說(shuō)增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對(duì)方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來(lái)價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開(kāi)繳稅
老師,把肆佰元整 寫(xiě)成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請(qǐng)教老師,注冊(cè)有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒(méi)有普通合伙人)
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
好的老師 如果我已經(jīng)簽合同2000萬(wàn) 是不是我可以主動(dòng)去變成一般納稅人,
可以的,可以這么做的。