啊,是的,這樣處理是正確的。
幾家公司收到一張未到期承兌進(jìn)行拆分,本公司應(yīng)收50000,實(shí)際收到48925,貼現(xiàn)1075,做分錄借銀行存款48925財(cái)務(wù)費(fèi)用1075,貸應(yīng)收賬款50000,對(duì)嗎?
老師,這張銀行承兌匯票,已貼現(xiàn),銀行交易單也有,分錄這樣做對(duì)嗎? 借:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票 40萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款-雙英集團(tuán) 票據(jù)貼現(xiàn) 借:銀行存款-桂林銀行 40萬(wàn) 貨:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票 40萬(wàn)
老師做外賬得時(shí)候, 銀行電子承兌 到財(cái)務(wù)公司 貼現(xiàn) 分錄 是 借 :銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù) 還是 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收票據(jù) 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)收款。利息是沒(méi)有票得,這個(gè)是怎么處理吶!
收到銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款單位,這個(gè)票據(jù)貼現(xiàn)到賬票面金額,是借銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù),對(duì)嗎?
開戶單位某企業(yè)交存現(xiàn)金50000,要求開立金額為50000元的銀行匯票,銀行為其辦理該筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄為()。A借:存放中央銀行款項(xiàng)50000貸:其他貨幣資金--銀行匯票存款50000B借:庫(kù)存現(xiàn)金50000貸:其他貨幣資金--銀行匯票存款50000C借:吸收存款--活期存款--某單位50000貸:其他應(yīng)付款--匯出匯款50000D借:庫(kù)存現(xiàn)金50000貸:其他應(yīng)付款--匯出匯款50000
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說(shuō)是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,換電腦了。怎么把原來(lái)電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒(méi)有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問(wèn)下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來(lái)賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒(méi)有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?