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幾家公司收到一張未到期承兌進(jìn)行拆分,本公司應(yīng)收50000,實(shí)際收到48925,貼現(xiàn)1075,做分錄借銀行存款48925財(cái)務(wù)費(fèi)用1075,貸應(yīng)收賬款50000,對嗎?

2021-01-05 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 08:42

你好,貸方是應(yīng)收票據(jù)科目,而不是應(yīng)收賬款科目。

頭像
快賬用戶7884 追問 2021-01-05 08:51

先作借應(yīng)收票據(jù)50000貸應(yīng)收賬款50000,再做借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款,對嗎?票據(jù)是其他公司收的又給本公司付款,付款數(shù)是扣完貼現(xiàn)息的數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-05 08:53

你好,是先做 借:應(yīng)收票據(jù)50000,貸:應(yīng)收賬款50000 然后做 借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)

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你好,貸方是應(yīng)收票據(jù)科目,而不是應(yīng)收賬款科目。
2021-01-05
同學(xué)您好,你的分錄正確哈,不是短期借款。老師再把完整分錄寫一遍,?銀行匯票到銀行貼現(xiàn)的會計(jì)分錄?主要包括以下幾個步驟: ?收到銀行承兌匯票時(shí)?,會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 ?將銀行承兌匯票貼現(xiàn)時(shí)?,會計(jì)分錄為: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (貼現(xiàn)利息) 貸:應(yīng)收票據(jù)
2024-09-12
收到承兌,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款? 收到貼現(xiàn)款,借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù)
2021-05-22
您好,是對的,手續(xù)費(fèi) 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
2023-01-09
?你好;? ? ? ? 是的;到時(shí)就得走借款處理理? ?
2022-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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