你好1.? ?7月到底發(fā)貨出去沒有; 如果是只是收款 ; 后期轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給總部去開展;? 那你應(yīng)該是給30萬給總部去; 之后總部去銷售業(yè)務(wù)的??
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計分錄怎么寫?老師
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 也沒給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
7月31號收到30萬貨款,30萬貨款沒有給人家發(fā)貨 7月也沒給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
收款了沒發(fā)貨 只轉(zhuǎn)給了總部10萬 說是不轉(zhuǎn)了 10萬就當(dāng)還欠款的 那7月會計分錄和8月會計分錄寫啥?老師
你好; 7月做; 借銀行存款30貸應(yīng)收賬款30? ; 然后8月支付給總部; 借應(yīng)收賬款貸銀行存款??
總部說7月轉(zhuǎn)過來的10萬轉(zhuǎn)了就轉(zhuǎn)了 8月剩下的20萬先不轉(zhuǎn) 7月做了應(yīng)收賬款商家30萬后需要做無票收入的分錄嗎?因為這沒發(fā)貨呢
你好;? ?分公司不做收入哈? ; 因為貨物沒有發(fā)出去哈 ;? 只需要做收款分錄; 以及你們轉(zhuǎn)出去后; 就做; 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款;這樣來處理哈?
為啥有些人說做預(yù)付賬款呢?
20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那賬上還有20萬 【發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應(yīng)收賬款20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入18萬 銷項稅2萬 借主營業(yè)務(wù)成本15萬 貸庫存商品15萬 就這些了吧? 麻煩把預(yù)付賬款和這個問題都回答下老師
對的,你預(yù)收款先做了30,支付出去沖應(yīng)收帳款貸方哈
你發(fā)貨了按你的收入做結(jié)轉(zhuǎn)成本
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預(yù)收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未開票 借應(yīng)付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應(yīng)收賬款20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入18萬 應(yīng)交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務(wù)成本15萬 貸庫存商品15萬 就這些了吧? 那怎么把預(yù)付賬款30萬沖掉呢?
對的; 就這樣做分錄就可以了。 ;? ?后面等著做; 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款?