可以通過營業(yè)外收支來調整
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
我之前會計的賬是這么記的 這科目余額表 看不懂了 例:只有銀行付款回單 借 應付賬款-票到應付賬款 5500 貸:銀行5500 過幾天發(fā)票到了 借:應付賬款-暫估應付5500 貸:應付賬款-票到應付賬款5500 月末做結轉 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 請問這樣對嗎 請老師詳細看一下
老師,請問公司應付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額,這些余額是之前會計做賬遺留的問題,后面過來的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實過,沒有欠他們的貨款、也沒有預收他們的貨款,這種情況該怎么處理?
請問老師供應商發(fā)對賬函過來余額對不起來,對方是應付賬款負數(shù)2113.41,我們是應付賬款2756,但是又查不出哪里錯誤,之前會計說好像是好幾年前的事了這幾年做的都對的,查不出原因不能做壞賬損失嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產)轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
金額有幾萬,稅務查到了有關系嗎?
查到了,是轉的營業(yè)外收入,增加利潤總額,問題不大的