匯算清繳時(shí),多退少補(bǔ)
企業(yè)所得稅什么情況下可以退
什么情況下企業(yè)所得稅可以計(jì)提負(fù)數(shù)?
老師,企業(yè)在什么情況下可以申請(qǐng)退稅
企業(yè)所得稅匯算清繳好的時(shí)候退稅了、上年都交的企業(yè)所得稅退回了、什么么樣的情況下退回企業(yè)所得稅
什么情況下多交的企業(yè)所得稅只能彌補(bǔ)虧損,什么情況可以退稅
老師,上個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票,這個(gè)月初已報(bào)稅,通知我需要沖紅,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開(kāi)增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報(bào)了個(gè)稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)2025年的應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以下是5%稅率,超過(guò)300萬(wàn)的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車(chē)輛來(lái)充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是開(kāi)電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開(kāi)票嗎?開(kāi)什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無(wú)償借款,有沒(méi)有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策?。?/p>
企業(yè)無(wú)償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?