你好。要是領(lǐng)用的時(shí)候可以一次性計(jì)入成本或者費(fèi)用的。收入相關(guān)的支出計(jì)入成本,不相關(guān)的計(jì)入費(fèi)用。
老師,請問一下購買二手車的怎么做賬啊? 沒有取得發(fā)票的情況不能入賬的吧??能入成本 費(fèi)用嘛
你好,為什么物業(yè)公司購買的垃圾桶,計(jì)入固定資產(chǎn),垃圾袋周轉(zhuǎn)材料也可以攤銷嗎,為什么還計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不是計(jì)入管理費(fèi)用攤銷呢
老師,您好,麻煩問一下,餐飲小規(guī)模公司,做那種熟食類,購買的用于制作熟食的調(diào)料,應(yīng)該直接計(jì)入成本嗎,在沒有收入的情況下,只是要提前做出來商品
老師,問下什么情況下費(fèi)用需要攤銷,比如今年的物業(yè)費(fèi)1月份開,全部費(fèi)用做在1月份可以嗎,還是一定要今年逐月攤銷
易老師不要接 如果一個(gè)公司主營業(yè)務(wù)成本占收入的75% 這說明什么情況,銷售費(fèi)用占銷售收入的15% 怎么說明情況,解析下
請問下,公司2個(gè)股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實(shí)繳9萬,股東B占股30%已實(shí)繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個(gè)公司的實(shí)收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個(gè)月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個(gè)稅怎么申報(bào)呀?
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113