你好,成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎?除了工資。
請(qǐng)問老師,房地產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)收入,如果是預(yù)售的話,在收到房款時(shí)計(jì)入預(yù)售款,交房的時(shí)候確認(rèn)收入這個(gè)沒有問題吧?那么如果是銷售竣工后的現(xiàn)房,那么應(yīng)該是收到房款的時(shí)候確認(rèn)收入還是應(yīng)該在交房的時(shí)候確認(rèn)收入呢?一般這種交房款和交房的時(shí)間差比較近,可以交房的時(shí)候確認(rèn)收入嗎?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
各位老師,實(shí)務(wù)中1、沒有開票,已經(jīng)收到錢,要不要確認(rèn)收入;2、還有一種情況票已開,錢未收到怎么確認(rèn)收入;3、錢又收到,票又開了,但是根據(jù)合同分批確認(rèn)的收入怎么做賬,老師能不能解答一下啊
老師請(qǐng)問,我們的收入在開票時(shí)我已經(jīng)確認(rèn)了收入 ,可付出去的成本,我目前是計(jì)入工程施工合同成本里 ,我是應(yīng)該在確認(rèn)收入后就轉(zhuǎn)成本嗎?還是工程結(jié)束了再來轉(zhuǎn)成本
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤(rùn)會(huì)存在余額
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對(duì)公開了票怎么辦?
如果都有的話,沒有多抵扣,也沒有少抵扣的情況下, 沒有及時(shí)確認(rèn)收入的,跨年了沒有,比如應(yīng)該在2022年的收入,但是你做到了2023年,有沒有這種情況,沒有的話,那就寫上自查,沒有問題。
這種企業(yè)他的稅負(fù)率大概是多少啊?
可能會(huì)有少部分沒得發(fā)票
你好,你單位是什么行業(yè)的?
沒有發(fā)票的,稅前扣除了不可以的。