是的,可以的沒問題的哈
7月份業(yè)務已計入管理費用,但是對方公司8月才開的發(fā)票??梢詫?月份的發(fā)票粘貼在7月份的記賬憑證后嗎?
8月底現(xiàn)付采購了一批原材料,9月初收到增值稅普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人。請問發(fā)票可以直接附在8月的記賬憑證后面嗎?還是要在9月做分錄?
老師,員工7月份出差報銷的車費如果8月份才開的票,那7月份能暫估成本入賬嗎?另外6月底暫估了房租的費用,8月才收到票,那7月份是繼續(xù)暫估入賬還是要紅沖了再暫估?
請問今年2月份的業(yè)務招待費8月份才把發(fā)票拿來報銷,可以做到8月份的賬里面嗎?
老師,你好 這是實際工作中的情況 8月份,收到員工7月份墊付的費用發(fā)票,并且填寫費用報銷單予以報銷,我們可以直接一筆業(yè)務記到8月份嗎?存不存在跨月?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經交的稅,怎么把已經交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經營 需要繳納房產稅和土地稅嗎
那如果是7月出差員工先墊付的錢,然后7月報銷,開發(fā)票的日期后面日期,或許是8月1日號呢?可以在7月支付給報銷嗎?
這個沒跨年靈活處理就是了哈
也就是兩種方式都是可以的,是可以這樣理解???
也就是兩種方式都是可以的,是可以這樣理解吧??
嗯嗯額是的,都可以的哈