您好,意思就是小規(guī)模納稅人時期產(chǎn)生的應(yīng)交稅費4000是嗎?
公司5月是小規(guī)模納稅人,6月變成一般納稅人,增值稅應(yīng)交增值稅的科目就變化了,5月的賬怎么處理呢?6月加了銷項稅額后,5月的賬就變了,怎么處理呢
補(bǔ)交去年小規(guī)模納稅人時少交的增值稅6000元,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 6000 貸銀行存款6000;現(xiàn)在變成一般納稅人,交增值稅時走:應(yīng)交稅費—未交增值稅,變更一般納稅人時科目應(yīng)交稅—費應(yīng)交增值稅科目無余額,補(bǔ)交稅款后出現(xiàn)借方余額,怎么能把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目結(jié)平,如何做賬務(wù)處理
接了一家小規(guī)模,7月接到手就升為一般納稅人, (其:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸方余額為4000)7月錄期初為應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—銷項貸方4000元。這樣錄對不對
甲公司為增值稅一般納稅人,11月30日“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”科目貨方的銷項稅額為20萬元,借方進(jìn)項稅額為6萬元,期初無留抵稅額。做出期未有關(guān)增值稅及12月初繳納增值稅的會計處理。
公司7月1日變?yōu)橐话慵{稅人,6月末“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅”借方余額4000元,在變一般納稅人后,這個余額怎么處理呢?
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進(jìn)項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
老師,我公司小規(guī)模納稅人時期,增值稅一直用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目,產(chǎn)生了借方余額4000元,是以前年度多交的增值稅,查賬查不出具體什么時間多交的,然后稅務(wù)局也不給退,就一直在借方掛著,現(xiàn)在變一般納稅人了,不知道該怎么處理。
稅務(wù)局有可能以后會聯(lián)系退回多交稅金,現(xiàn)在想找個科目繼續(xù)掛著,用哪個科目呢?
你可以把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,等以后真要是退稅了再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入