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收到提前開具的下半年的房租發(fā)票,怎么做賬

2023-07-31 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-31 20:41

您好, 計入預付賬款,再攤到每個月里面

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快賬用戶4997 追問 2023-07-31 21:29

但是款還沒有付,只是先把發(fā)票開過來了

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齊紅老師 解答 2023-07-31 21:31

你們房租要分攤到每個月嗎,我一般都是直接入費用了

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快賬用戶4997 追問 2023-07-31 21:32

要分攤,直接入一個月金額太大

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齊紅老師 解答 2023-07-31 21:36

借:長期待攤費用

    應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

    貸:其他應付款
  
  借:管理費用等

    貸:長期待攤費用

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快賬用戶4997 追問 2023-07-31 21:45

一年以內(nèi)的也入長攤?

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齊紅老師 解答 2023-07-31 21:45

不用,計入待攤費用就可以了

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您好, 計入預付賬款,再攤到每個月里面
2023-07-31
你好。自己按發(fā)票做一個分配表,每個月做分錄借管理費用貸銀行存款。
2023-06-14
同學您好! 對于23年下半年未開發(fā)票的房租費,賬上已正常計提。24年1月收到發(fā)票后,無需紅沖之前計提的房租費。應直接按發(fā)票金額入賬,并備注說明。這樣處理既符合會計原則,也確保了賬實相符。同時,建議與房東溝通確保今后及時開票,避免類似情況再次發(fā)生。
2024-03-14
您好,借:銀行存款,貸:預收賬款,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)????
2023-07-03
同學你好 企業(yè)每月支付房租時,根據(jù)房租歸屬部門計入對應科目:借:管理費用等,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
2022-12-14
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