你好;? 計入遞延收益去 ;? 花出去之后; 在去結轉到 其他收益或者營業(yè)外收入科目去?
老師:我6.30號從前單位辭職的,9.12號申請失業(yè)補助金,后面不知道怎么查就沒查了。9.4號進入現(xiàn)在的新公司,前兩天過了試用期上報了外賬交這個月的社保。又咨詢查一下申請失業(yè)補助金沒通過(一圖),按他的要求申請失業(yè)保險金,出現(xiàn)二圖。交社保不是在25號前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來,可以申請失業(yè)保險金嗎?申請保險金到領保險金要多長時間呢?領到了之后如果有單位,可以繼續(xù)交社保嗎?前面找了兩個小單位沒廠牌,沒做多久,可以申請嗎?況且現(xiàn)在這個新單位好像開不下去了,5.19號注冊的,到現(xiàn)在還沒正式開業(yè),沒一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請老師詳細介紹一下,謝謝!
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復制了一個??上掳鄷r她叫我結賬了[捂臉]好煩??!怎么轉行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的?,F(xiàn)在怎么樣找到財務工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學堂練了幾個行業(yè)的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦???求老師耐心指導一下,謝謝!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
養(yǎng)老院民政局補助了一筆錢10萬塊。老板說是補助一年的床位費啥的。補助下來10萬塊沒有規(guī)定特別用途。 老板讓我做收入里,今天又說要把這補助的10萬元花出去。就是賬上要花出去。別人要查賬。補進來我還怎么做分錄。先做到哪里
審計意見不涵蓋其他信息,不對其他信息發(fā)表審計意見,為什么其他信息可能會影響審計報告的意見類型呢
老師,個人所得稅密碼不記得了。沒有綁定銀行卡是不是就自己無法找回密碼?
老師,采購的商品貨到了,錢付了,發(fā)票沒收到怎么做分錄
不是高新技術企業(yè),可以有研發(fā)費用嗎
郭老師,母子公司的確定,是按哪個來確定,普通的,是持股比例50以上就叫母子公司嗎,怎么定義的
老師你好,是這樣,合伙經(jīng)營一家工廠現(xiàn)在準備散伙不干了, 期間我從廠子拿出86萬 會計給我們做了利潤表, 給了分配方案 三年廠子還剩余下155萬利潤 外加廠房84萬未賣得貨20萬 155萬被我拿走86萬 我還倒欠廠子11萬 然后廠房84+20貨物平分, 我得本金就沒有了 ? ?會計拿這個凈利潤表來分配 正常嘛,不應該以凈資產(chǎn)表分配嘛,
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的(是一般納稅人)。打給生產(chǎn)廠家5萬元的貨款生產(chǎn)廠家會發(fā)給4萬元錢的貨并開專票,并把1萬元再打回我們的賬戶上,然后讓我們給他開服務咨詢的發(fā)票(1萬元的),這樣開服務發(fā)票是不是存在風險?!原來是老板娘自己開現(xiàn)在要我來開請問老師我該怎么辦才好呢?
直接目標核心目標支持目標那個是哪一章內(nèi)容?
老師,保險合同的當事人包括哪些?
老師麻煩幫忙解答一下這個題
老師好,我還沒考中級。你說的是總額法處理嗎?是不是這樣處理?收到錢借:銀行存款10貸:遞延收益10。 后期比如支付電費,假如本月電費5萬,我平時做賬是借:管理費用5,貸:銀行存款5 現(xiàn)在是不是得多做一筆,借:遞延收益5貸:管理費用5。或者是借:遞延收益5貸:其他收益5
要是用來發(fā)工資,正常做賬:借:管理人員工資5萬 貸:應付職工薪酬5萬 總額法:借:遞延收益5貸:其他收益5 凈額法:借:遞延收益5貸:管理費用5 發(fā)工資借:應付職工薪酬5貸:銀行存款5 是不是不管總額法或者是凈額法,都得正常做前面的分錄。比如計提時,在用下面的分錄沖銷或抵減。是不是雙分錄
你好;是的;總額法來的;? 凈額法是按照你寫的分錄哈; 對的
不管是總額法,凈額法,前面都是正常的做會計賬務處理,只是政府補助需要在補做一筆分錄。那這種情況能做在一張記賬憑證上嗎
你好; 是的; 都要先走遞延收益 ;然后根據(jù)方法來做? 賬 比如轉營業(yè)外收入或者其他收益 、或者是凈額法去沖成本費用?