您好,那您這個看協(xié)議約定,稅費是誰承擔,沒約定,按增值稅相關(guān)條例規(guī)定處理
老師,你好。我們有個項目材料是項目負責(zé)人負責(zé)采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項目上后,項目負責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?,F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負責(zé)人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應(yīng)商開具收到項目負責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢?業(yè)務(wù)是真實的。
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,就是我們公司借了150萬給老板的朋友的公司,現(xiàn)在我們老板說他們公司要把本金還給我們,利息也要給我們,那這個都要補充什么原始憑證呢,一個借款合同,還有就是我聽過課,說那個利息不超過銀行同期,同類貸款利率就可以企業(yè)所得稅稅前扣除,那我們這個利息就按銀行的利率算了,那他們給我們的利息這部分要不要我們給他們開發(fā)票呢?
老師,我們兩個股東注冊了一個分公司,其中一人擔任法人(法人不是實際領(lǐng)導(dǎo)人,)賬務(wù)都由我們負責(zé),其中一個項目已完工但款項未結(jié)清,股東之間出現(xiàn)矛盾,所以法人說把我們的賬務(wù)都交給他,實際項目也是我們負責(zé),還有未抵扣的進項稅,這個都可以交給他嗎?對我們有什么危害?
老師,我們分公司負責(zé)人和我們實際經(jīng)營者現(xiàn)在準備打官司,分公司負責(zé)人之前有個項目從公司開票,產(chǎn)生了稅金,合同簽訂了扣除稅金,現(xiàn)在律師說讓我們把完稅證明需要給他,他作為證據(jù),可是我們用自己進項抵扣的,利潤也是負數(shù),這個我們怎么證明他的項目是需要扣除這些稅金的呢?
問一下什么是零申報稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報,企業(yè)所得稅按季申報,是不是每個月都要零申報
工會經(jīng)費怎么計提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬,但是匯算需要補稅600元,請問還需要補稅嗎?
民辦非營利學(xué)校,年度少記收入50萬,填報年度企業(yè)所得稅報表的時候需要在哪幾個表里面調(diào)增收入
老師,總公司與分公司哪些是不可分開的關(guān)聯(lián)?
老師,現(xiàn)在有個反向開票是什么政策
老師您好,我想請教一個問題,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出,占總收入的比例。他到底是,整個的研發(fā)支出占收入的比例,還是研發(fā)支出當中的資本化支出占總收入的比例?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,以后也回不來了,當時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?
老師 員工要求漲工資 作為會計主管怎么和老板溝通
兩個人合伙總共投資6萬,現(xiàn)在總收入是13萬,總支出是11萬,我們現(xiàn)在賬面上還有多少錢?
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