1. 系統(tǒng)檢測到您的發(fā)票金額較大,超過了一定的閾值,屬于風(fēng)險(xiǎn)較高的操作,觸發(fā)了黃色預(yù)警;2. 您提交的發(fā)票信息與歷史發(fā)票信息不一致或者有較大的波動(dòng),系統(tǒng)檢測到此類情況也會(huì)觸發(fā)黃色預(yù)警;3. 您的操作不符合稅務(wù)部門相關(guān)規(guī)定,例如一次開具過多或不規(guī)范的發(fā)票等,也可能被系統(tǒng)認(rèn)為是高風(fēng)險(xiǎn)操作,觸發(fā)黃色預(yù)警。 增值稅稅負(fù)低到一定程度(國稅設(shè)有最低值),他們的金稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)預(yù)警。黃色預(yù)警:納稅人開具增值稅專用發(fā)票超過上月30%(含)并超過上月10份以上。藍(lán)預(yù)警那就有可能是有問題發(fā)票,因?yàn)榘l(fā)票一經(jīng)開出,信息都是及時(shí)傳至稅務(wù)數(shù)據(jù)庫的,開票日期,發(fā)票號碼開票金額都是唯一對應(yīng)的。
老師,數(shù)電發(fā)票出現(xiàn)預(yù)警提示,提示公司觸發(fā)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(黃色預(yù)警),麻煩問下,什么情況觸發(fā)預(yù)警?黃色預(yù)警的嚴(yán)重程度?我們需要怎么處理?
老師,公司在電子稅務(wù)局上收到 數(shù)電票預(yù)警提示說:公司的上游某某公司已經(jīng)觸發(fā)了發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(黃鈀預(yù)警),請注意防范發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。我想問一下:公司該如何防范這個(gè)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。不在該企業(yè)采購嗎?
請問老師打開電子稅務(wù)局藍(lán)字發(fā)票開具有提示“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:藍(lán)色!你的行為已經(jīng)觸發(fā)開票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制(藍(lán)色預(yù)警)請注意虛開增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)?!笔窃趺椿厥拢趺刺幚砗??
請問老師電子稅務(wù)系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票開具出現(xiàn)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示是什么原因引起的,這個(gè)嚴(yán)重嗎?
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對不上,比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
這種情況怎么處理呢?可以繼續(xù)開票嗎?
黃色預(yù)警是指當(dāng)前發(fā)票信息與企業(yè)系統(tǒng)中的發(fā)票信息不符時(shí),系統(tǒng)會(huì)報(bào)警,提示企業(yè)對兩邊數(shù)據(jù)進(jìn)行對照和核對 如果沒問題就可以繼續(xù)開票
發(fā)票信息指的就是我們對外開具的發(fā)票嗎?企業(yè)系統(tǒng)中的發(fā)票信息是什么?
同學(xué)你好 對的 就是開票的
如果公司地址是多地址,注冊一個(gè)地址,辦公一個(gè)地址,工商已經(jīng)備案了,開票信息的地址是按辦公的地址開的,這種情況會(huì)有預(yù)警嗎
同學(xué)你好 稅局也得備案的
工商備案完,信息就帶到稅務(wù)系統(tǒng)了,除了開票信息不一致,如果有大額發(fā)票作廢,會(huì)有預(yù)警嗎?
同學(xué)你好 ?這個(gè)一般沒事的
那這個(gè)預(yù)警怎么消除???
去稅局大廳消除就可以 可以問問稅局