同學,你好 如果對方已經抵扣,需要對方開紅字信息表,你開具紅字發(fā)票,在你開具紅字發(fā)票的月份進行申報,不一定會退稅,一般是抵扣之后的收入增值稅
我8月賬里主營業(yè)務收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數據要體現在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現稅控真正的數據,作廢的體現在未開票收入和稅額里面,9月調整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調整賬務怎么調整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調整賬務,稅額會減少嗎?具體的賬務怎么處理的,我有點想不通調整后8月多交的9月調出來提現在哪里?數據能卡上嗎
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開了2次專票,本來之前開的一張票應該收回來沖紅的,但是第二次開具的時候,發(fā)票還沒有拿回來,后來對方回復之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現在沒有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數,還要退稅呢?
你好,請問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點,謝謝
小規(guī)模全電專票,3月開出去的,6月沒收入想沖掉3月專票收入,這種情況具體怎么處理,需要對方開紅字嗎,然后幾月選擇退稅
老師,商貿公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
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老師,看不太懂,不一定會退稅什么意思,6月沒有任何收入沖開以后,3月已經交了,不是應該申請退稅嗎。。。。。。然后小規(guī)模全電專票也是需要對方開紅字信息表的對嗎?沒抵扣就不用開紅字信息表對嗎,直接我這邊沖掉即可
同學,你好 不一定會退稅什么意思,就是說抵扣你之后的增值稅
然后小規(guī)模全電專票也是需要對方開紅字信息表的對嗎?沒抵扣就不用開紅字信息表對嗎,直接我這邊沖掉即可 是的,沒有抵扣,你自己開紅字信息表
老師,您意思就是說6月紅沖的時候,如果有開其他1%專票,剛好回抵扣就不用退稅了對吧,沒理解錯吧,所以我問的是抵扣完還是有余呢,我該幾月申請退稅,還是說不申請后面月份有開專票可繼續(xù)可抵扣
同學,你好 嗯嗯,是的 不申請后面月份有開專票可繼續(xù)可抵扣
好的老師,不申請后面月份有開全電專票可繼續(xù)抵扣,請問有限制時間嘛。然后沖紅的發(fā)票3月已經交廣告文化費了請問這個該如何處理
同學,你好 沒有時間限制的