您好,無(wú)票收入申報(bào)未開(kāi)票增值稅 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票就沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn),全額交所得稅,公司不規(guī)范的損失了
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說(shuō)暫估成本,本身沒(méi)有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)計(jì)入什么科目?怎么寫(xiě)分錄
老師無(wú)票收入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
有收入 無(wú)成本 開(kāi)不了票進(jìn)來(lái) 只有收據(jù) 需要做暫估成本 怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人的,第1個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少銷(xiāo)項(xiàng)多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的成本。沒(méi)有進(jìn)行成本暫估。第2個(gè)月時(shí)所缺少的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬(wàn)多的無(wú)票收入。這筆收入沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,而且也沒(méi)有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒(méi)有收入也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)榈?季度的稅已經(jīng)報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)在4月的時(shí)候能怎樣操作?把1月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無(wú)票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無(wú)票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
汽修廠(chǎng)買(mǎi)回的配件直接用了,需不需要入庫(kù)出庫(kù),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)一般納稅人嗎,后面報(bào)稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬(wàn),季度30萬(wàn)的那個(gè)優(yōu)惠了。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司減資線(xiàn)上辦理需要什么資料
這個(gè)第二問(wèn)里面的房產(chǎn)稅是不是算錯(cuò)了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
老師好,我公司對(duì)自建的食堂里的餐廳還有宿舍進(jìn)行裝修了,由于無(wú)法確定原值,就把所有的改擴(kuò)建費(fèi)用放在長(zhǎng)期待攤里了,那這個(gè)待攤費(fèi)按多少年分?jǐn)偘。?/p>
老師好,我公司最近對(duì)車(chē)間進(jìn)行裝修,車(chē)間內(nèi)有食堂和餐廳,餐廳里購(gòu)買(mǎi)的一系列廚具 1 萬(wàn)多,該怎么入賬?裝修費(fèi)進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了。
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價(jià)怎么區(qū)別,都有降低價(jià)格
如果進(jìn)項(xiàng)是有合同和明細(xì),只是進(jìn)項(xiàng)票還未開(kāi),產(chǎn)品也入庫(kù),可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?
您好,當(dāng)然不能哦,如果這樣可以,誰(shuí)還會(huì)去開(kāi)發(fā)票呢,開(kāi)了發(fā)票肯定要交稅,不開(kāi)發(fā)票有些公司還會(huì)想辦法不交稅