你繼續(xù)按他的思路走就是了哈。
老師好,公司前任會計(jì)在申報(bào)個稅的時候有差了一個月,比如現(xiàn)在八月應(yīng)該申報(bào)7月份計(jì)提的工資,但是前任會計(jì)申報(bào)的是7月份發(fā)放的工資(也就是6月份的工資),個稅申報(bào)滯納一個月,我現(xiàn)在接手應(yīng)該怎么辦啊
老師,您好,我們公司做了會計(jì)交接,前任會計(jì)是5月份申報(bào)3月工資個稅,現(xiàn)任會計(jì)是6月申報(bào)5月工資個稅,所以,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個問題,4月份工資的個稅沒有申報(bào),請問這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師好,我想請問一下現(xiàn)在6月份申報(bào)個稅,是按照5月份實(shí)際得到的工資申報(bào)?還是按照6月份實(shí)際得到的工資申報(bào)?我現(xiàn)在有點(diǎn)暈了
公司是今年6月份成立,前任會計(jì)6月份個稅只申報(bào)了一個人的工資,而且是零申報(bào),但是8月份有發(fā)放6月份200人的工資,我需要更正申報(bào)嗎,申報(bào)7月份的工資跟工資表的數(shù)也是不對的,要怎么處理好一些,不至于后期計(jì)算那么麻煩
我們現(xiàn)在7月份做的6月的賬,個稅申報(bào)我是按照6月份計(jì)提的工資報(bào)的可以嗎,6月份實(shí)際的工資發(fā)放到了8月份去了。還是需要在發(fā)放次月9月份去申報(bào)呢。
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
到時候我賬就不準(zhǔn)了
保持外賬的一致性就是了,不會不準(zhǔn)的