您好,最好做在2月份,這個領用施工材料的分錄不影響損益的,沒有收入做這個分錄也不影響的
老師們,我們是建筑裝飾工程的公司,今年9月份剛開工,那么這類工程是否需要按照建筑施工行業(yè)預算料、工、費的比例?有沒有必要材料采購先賬面入庫存貨原材料,然后必須要一個材料領用環(huán)節(jié)?
老師2月份材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)票沒有開來,2月份此材料已經(jīng)暫估入庫,,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫單,這個入庫單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫的材料了是吧,那么入庫單上還記錄下發(fā)票上的那個材料已經(jīng)再某月份,某號憑證已經(jīng)暫估入庫吧
大地股份公司2x15年3月份發(fā)生下列業(yè)務:(1)3月1日,購買甲材料一批,價款為10000元,增值稅1300元;購買乙材料一批,價款30000元,增值稅3900元。購買甲、乙兩種材料共支付運費1000元,按材料價款比例進行分配。全部款項已支付,材料尚未驗收入庫。(6分)(2)3月4日,上述購買的甲、乙材料運抵企業(yè),驗收入庫。(4分)(3)3月8日,職工李可出差預借差旅費4000元。(2分)(4)3月18日,職工出差歸來,報銷差旅費4500元。(2分)(5)3月20日,購買乙材料,價款5000元,增值稅650元,材料已驗收入庫,款項尚未支付?,F(xiàn)金折扣條件為(2/10,1/20/30)。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。(3分)(6)3月28日,支付3月20日購買乙材料的款項。(3分)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
3月份有筆未開票收入光做了銷售的分錄,沒有做原材料出庫和轉入成本,現(xiàn)在我要反結賬回去改,只要把正常的分錄補上就好了嗎
當月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設上期結存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結存就是9月份的倉庫結存,但是這樣子肯定不對啊。 假設現(xiàn)在10月份的賬務就做到這一步了,10月賬務結存數(shù)是9月份倉庫的結存數(shù),假設是100。10月份倉庫實際的購入是200,發(fā)出是50,結存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉庫結存一致嗎?畢竟這才是真實的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
有限公司,原來是200萬,現(xiàn)在是1000萬,新股東要進來占20%,按1000萬占比,原股東5%的200萬時是10萬,現(xiàn)在1000萬了,5%是50萬,這40萬原股東不轉入公司,這種怎么才能實現(xiàn)實繳???
老師,我們租房子,租了一年,2個月后我們違約了,支付違約金2萬,這2萬需要開發(fā)票嗎?適用哪條稅法
老師好,請解決以下案例。如果銷項稅為1000,進項稅為500。請寫出相應的結轉分錄,并寫出增值稅完稅證明的分錄。
你好老師,員工從單位離職幾個月后,因為以前受過工傷,現(xiàn)在讓單位支付一次性傷殘就業(yè)補助金,這個合理嗎?怎么做賬
公司購買一個資產(chǎn)包(包含5筆債權),花了300萬,然后280萬賣出去了。對方要求開具280萬的增值稅發(fā)票。問題1:債權買賣屬于增值稅納稅范圍嗎?問題2:如果開的話,開什么內(nèi)容?問題3:是不是可以不開發(fā)票。
承兌怎么做賬?怎么做憑證?
老師,甲方是集團公司,他們的賬戶被封,有可能只凍結基本戶一般戶不凍結嗎
老師,請問我是農(nóng)民合作社,租各農(nóng)民的土地,農(nóng)民交的個稅月租金10萬元可以按16%算么
老師,招標代理機構招標時有一個總公司中標,但是總公司委托分公司付中標服務費,我們開發(fā)票給分公司,總分公司出具了一個委托書,這種情況可以么
老師,我們是小規(guī)模納稅人,買了9000元空調(diào),對方公司不給開發(fā)票,怎么做賬?
我在3月份的賬上做了一筆補記2月份領用施工材料,后面附2月份的材料出庫單可以的吧
您好啊,可以的,反正也不影響損益