同學(xué)您好,增加資產(chǎn)和負(fù)債就可以做到的
老師,我想請(qǐng)問您一下,審計(jì)報(bào)告出來的時(shí)候,審計(jì)把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個(gè)數(shù)據(jù)做對(duì)比呢。我手上有審計(jì)報(bào)告的。
老師您好,我20年未掛預(yù)收與預(yù)付賬款科目,但是年末資產(chǎn)負(fù)債表上卻都期末數(shù)比期初數(shù)增加了幾萬,這個(gè)增加的金額是咋么來的,我需要咋么調(diào)整一下合適,謝謝
老師!有個(gè)實(shí)務(wù)問題想請(qǐng)教一下。就是集團(tuán)公司請(qǐng)中介給集團(tuán)做了一個(gè)十四五規(guī)劃 里面涉及財(cái)務(wù)指標(biāo)。就是有2021年-2025年5年的財(cái)務(wù)指標(biāo)。其中有每一年需要完成的資產(chǎn)總額,凈資產(chǎn)指標(biāo)。做出的規(guī)劃是站在2021年披露報(bào)表(也就是合并抵消后的數(shù)據(jù))然后算每年的平均增速推算的后幾年規(guī)劃的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)收入等一系列財(cái)務(wù)指標(biāo)。如果要讓財(cái)務(wù)指標(biāo)落地執(zhí)行那就需要分解到集團(tuán)下屬的各子公司。怎么更好的分解到子公司呢!因?yàn)檫@中間涉及母子公司抵消。但是規(guī)劃做的是就是集團(tuán)抵消后的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問,我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講,可以嗎 近期檢查賬務(wù), 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個(gè)建筑材料, 實(shí)在是沒法收到發(fā)票, 有的公司都注銷了 但是,預(yù)付賬款,一直掛在賬面。 因?yàn)閷?shí)在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請(qǐng)問,這樣可行嗎 那,調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn),我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下,調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅, 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請(qǐng)問,我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎, 如果需要調(diào)整, 我就跟老板報(bào)告一下。
請(qǐng)問老師,我公司賬上一直掛著一個(gè)幾百萬的固定資產(chǎn),好幾年了,沒有進(jìn)行過折舊,我剛接手這個(gè)公司賬務(wù),準(zhǔn)備報(bào)三季度的稅了,這個(gè)要怎么調(diào)整比較合理呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
負(fù)責(zé)和資產(chǎn)同時(shí)增加還是只增加資產(chǎn)呢
這個(gè)是同時(shí)增加的