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老師好!之前預付了廣告費17000,現(xiàn)在只收到了一張7000的發(fā)票,剩下一張下次開,怎么做賬務處理?

2023-07-28 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-28 17:04

借:管理費用或者銷售費用-廣告宣傳費7000 貸預付賬款7000 下次金額是10000

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快賬用戶4689 追問 2023-07-28 17:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-28 17:10

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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借:管理費用或者銷售費用-廣告宣傳費7000 貸預付賬款7000 下次金額是10000
2023-07-28
同學你好 計入營業(yè)外就可以了
2024-01-08
你好? ? ? 你們開票之前都沒有對賬的嗎 ?? ?是 對方 給你們開票。 你們少付款了。 那么你門現(xiàn)在? 先做一個對賬? 對賬后確實少付款了。 在做 付款處理 。 這個發(fā)票丟失了 是嗎??
2021-03-17
根據(jù)退貨的實際情況,沖減原銷售記錄。如果原銷售已經(jīng)確認收入并計入應收賬款,那么需要相應地沖減這些科目。 例如,可以借記“應收賬款”(負數(shù))或“銀行存款”(如果已收款),貸記“主營業(yè)務收入”(負數(shù))和“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”(負數(shù)) 記錄價格追溯調(diào)整?: 根據(jù)專票上的價格追溯調(diào)整金額,記錄相應的會計分錄。 如果調(diào)整金額涉及收入的增加,那么借記“應收賬款”或“銀行存款”,貸記“主營業(yè)務收入”和“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”。 如果調(diào)整金額涉及收入的減少(即退貨金額大于原銷售金額),那么需要沖減相應的收入和稅額,借記“主營業(yè)務收入”(負數(shù))和“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”(負數(shù)),貸記“應收賬款”(負數(shù))或“銀行存款”(如果已退款)
2025-01-13
你好,之前掛了應收賬款嗎?借銀行存款,貸應收賬款8萬。
2023-11-22
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