借應(yīng)收賬款、負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù) 應(yīng)交稅費、負數(shù) 紅沖無票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費, 確認某某收入
老師,去年12月我確認了無票收入,現(xiàn)在對方把票又開過來了,怎么處理啊
老師,之前有買配件的一直沒開發(fā)票,就按無票收入已經(jīng)報稅了,現(xiàn)在對方又要求開票,那該怎么處理。
老師您好,我現(xiàn)在確認收入的是未開票,如果報無票收入了,后面對方又要求開票了,怎么做賬???報稅的時候該怎么處理呢?
老師,請問:在21年9月對方公司轉(zhuǎn)了一筆款進來,我們這邊一直沒有開發(fā)票給對方,之前記了預(yù)收賬款,現(xiàn)在如果不開票做無票收入的話,怎么處理?
老師,我之前收了一筆廣告費,做了無票收入,現(xiàn)在給對方開了發(fā)票要怎么處理?。空趺磳懓。?/p>
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
之前收到錢了,借的銀行存款
錢沒有退回來,用應(yīng)收賬款來代替就可以的,現(xiàn)在這個應(yīng)收賬款沒有余額。
這次是只沖貸方的收入和銷項稅,還是把借方的銀行存款也紅沖了?
只沖銷項和主營業(yè)務(wù)收入就可以了,銀行不用動。
直接借紅字收入和銷項稅,貸收入和銷項稅?摘要寫紅沖哪號憑證?
可以的,或者是直接紅沖收入也可以啊。