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進項稅額轉(zhuǎn)出然后補交的分錄該怎么寫

2023-07-28 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 12:21

同學,你好 借:應交稅費 貸:銀行存款

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同學,你好 借:應交稅費 貸:銀行存款
2023-07-28
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應交稅費-未交增值稅500 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅500 貸:銀行存款500
2024-12-25
同學你好 借成本 貸進項轉(zhuǎn)出 借進項轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅
2022-10-12
你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。
2020-08-19
您好,分錄如下: 借:相關成本費用科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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