你好同學(xué),本期根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出得到應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,銀行存款
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)到結(jié)轉(zhuǎn)后余額是0,如果有差額是怎么回事啊,可以放到哪個科目結(jié)平嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是個3級科目,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都是個3級科目。準(zhǔn)則沒有規(guī)定不能有余額,實(shí)際工作中,有人把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平 年底結(jié)平?把他們歸結(jié)到哪里?
未交增值稅分錄怎么寫?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個科目?銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個科目?然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個會計科目,編制一下會計分錄
年底應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉,所有的明細(xì)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個會計科目,編制一下會計分錄
行為人抗辯和安全港規(guī)則是啥意思
建筑公司費(fèi)用報銷單子明細(xì)很多,還都沒發(fā)票,只有收據(jù)和付款截圖,這個有買菜做飯,有去飯店吃,有買配件,還有很多別的雜費(fèi),寫會計憑證時候怎么分類,分幾個大類比較好
1人有限公司,申報了1個人的工資,不繳納社??梢詥幔抗竞苄?/p>
珠寶玉石里面含的是哪幾項(xiàng)?難道珍珠不屬于珍珠寶玉石一類的嗎?
工地上的人工費(fèi) 怎樣的發(fā)票可以抵成本,工地上只產(chǎn)生人工費(fèi),
可以解釋下這個導(dǎo)圖么
減少搭便車是啥意思,解釋下吧
老師,請問問下一般納稅人租賃付款額是用含稅的還是不含稅的,后期支付租金也沒使用含稅的還是不含稅的
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,已經(jīng)繳納的個人所得稅,可以通過專項(xiàng)附加退稅嗎?
老師,您好。新收入準(zhǔn)則下,建造合同工程竣工結(jié)算以后,是不是有一筆“借:合同履約成本—工程施工—成本結(jié)轉(zhuǎn),貸:合同履約成本—工程施工—?dú)w集”?最后這一筆分錄,有必要嗎?之前“合同履約成本—工程施工”不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)給了“主營業(yè)務(wù)成本”了嗎?最后這一筆,應(yīng)該怎么理解,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝啦!
那留底退稅的分錄怎么寫?
借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那下個月繳稅了,怎么處理,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
留底退稅的分錄最后能不能消零0
一步一步是怎么樣的分錄?
同學(xué),收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果是企業(yè)產(chǎn)生留抵,那么不需要處理的,下月繼續(xù)抵就可以
老師,繼續(xù)抵分錄是什么樣的?
不需要賬面處理的,繼續(xù)下期計算抵扣就可以
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到留底退稅就這樣?然后我每個月繼續(xù)抵扣就是
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報增加進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
那就是假設(shè)我留底退稅是10萬元,我第二個月繳納了9.8萬。那么我這個分錄怎么做?
收到稅務(wù)局留抵退稅時 借,銀行存款10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 第二個月交稅9.8萬 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅9.8 貸,銀行存款9.8
稅額轉(zhuǎn)出不管?
不用管,計算本期增值稅時按照本期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了。
那個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
不影響本期的增值稅了,因?yàn)橐呀?jīng)退稅了