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未交增值稅分錄怎么寫?進項稅額轉到哪個科目?銷項稅額轉到哪個科目?然后再怎么結轉?

2022-11-06 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-06 17:20

你好同學,本期根據(jù)銷項-進項+進項稅額轉出得到應交增值稅 借,應交稅費~增值稅(轉出未交增值稅) 貸,應交稅費~未交增值稅 繳納增值稅 借,應交稅費~未交增值稅 貸,銀行存款

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:21

那留底退稅的分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 17:23

借,銀行存款 貸,應交稅費~增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:25

那下個月繳稅了,怎么處理,進項稅額轉出?

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:26

留底退稅的分錄最后能不能消零0

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快賬用戶3488 追問 2022-11-06 17:26

一步一步是怎么樣的分錄?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 17:26

同學,收到稅務局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應交稅費~增值稅進項稅額轉出

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齊紅老師 解答 2022-11-06 17:26

如果是企業(yè)產(chǎn)生留抵,那么不需要處理的,下月繼續(xù)抵就可以

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 10:43

老師,繼續(xù)抵分錄是什么樣的?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:07

不需要賬面處理的,繼續(xù)下期計算抵扣就可以

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:11

收到稅務局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應交稅費~增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:11

收到留底退稅就這樣?然后我每個月繼續(xù)抵扣就是

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:12

收到稅務局留抵退稅時 借,銀行存款 貸,應交稅費~增值稅進項稅額轉出 申報增加進項稅轉出的

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:13

那就是假設我留底退稅是10萬元,我第二個月繳納了9.8萬。那么我這個分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:19

收到稅務局留抵退稅時 借,銀行存款10 貸,應交稅費~增值稅進項稅額轉出10 第二個月交稅9.8萬 借,應交稅費~未交增值稅9.8 貸,銀行存款9.8

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:25

稅額轉出不管?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:29

不用管,計算本期增值稅時按照本期銷項減去進項就可以了。

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快賬用戶3488 追問 2022-11-07 11:42

那個進項稅額轉出怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 14:01

不影響本期的增值稅了,因為已經(jīng)退稅了

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你好同學,本期根據(jù)銷項-進項+進項稅額轉出得到應交增值稅 借,應交稅費~增值稅(轉出未交增值稅) 貸,應交稅費~未交增值稅 繳納增值稅 借,應交稅費~未交增值稅 貸,銀行存款
2022-11-06
你好,如果有差額的,你得看一下具體的哪個科目轉出未交增值稅借方有余額的表示,劉迪。
2022-01-21
你好,轉出未交增值稅是三級科目 進項、銷項結轉到轉出未交增值稅轉出未交增值稅,再結轉到未交增值稅。
2022-06-13
借應交稅費應交增值稅銷項11066 應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項12934。
2024-01-12
進項大于銷項的 當期不需要做賬務處理
2019-08-20
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