你好,這里還欠2000元,是計入其他應收款? 科目核算? 借:其他應收款 12萬,貸:銀行存款??12萬 借:銀行存款 118000,貸:其他應收款118000
老師你好,我公司為小規(guī)模納人,支付了,從5月1日到明年的4月30號的房租146000,146000那這個應該計入到什么科目呢?會計分錄怎樣寫?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務費用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業(yè)務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務結(jié)束了呀?
老師你好,公司合伙人從公司借了12萬,歸還了118000,還欠2000元,請問這2000元計入到什么科目合適?會計分錄應該怎樣寫?
老師,個體戶轉(zhuǎn)公司,怎么辦理?
老師,我公司用自己生產(chǎn)的沙石料,換混凝土公司的混凝土,雙方不開發(fā)票可以嗎,沙石料沒在賬上,沒有數(shù)量,有什么風險
老板 買的紅酒、餐費、茶葉 總金額超過超過五千了 要做報銷 計什么科目
虛開增值稅普通發(fā)票,為企業(yè)增加稅負。違法嗎
老師,小規(guī)模上個月開具發(fā)票有錯誤,可以重新開具嗎開具發(fā)票
老師您好,之前開的發(fā)票金額上漲,如果補開差價發(fā)票,稅務局大數(shù)據(jù)會有風險提示不?就是設備的數(shù)量進是2出是1
老師您好,沖紅數(shù)電票能部分沖紅嗎?沖紅以前的紙質(zhì)專用票可以部分沖紅是吧?
郭老師,辭職后社保,當月沒找到工作,社保停一個月下個月要找到工作了能補嗎
家權(quán)老師:那申報表需要更正需要去稅務局嗎
公司成立以來沒有交過印花稅,能不能把所有的印花稅一次性補交了