那你按照默認(rèn)的就可以的銷售額里面填寫收入價(jià)稅合計(jì) 稅額它自動(dòng)給你算出來的,沒法修改。
盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率為9%,該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司出售商品住宅一棟,取得價(jià)款收入763萬已存入銀行,并開具增值稅發(fā)票,該住宅的實(shí)際開發(fā)成本為620萬;(2)公司出租寫字樓一棟,收到本月的租金10萬已存入銀行,并開具增值稅專用發(fā)票,同時(shí)計(jì)提月攤銷額1萬元;(3)公司為某公司代建辦公樓一棟,按照代建合同規(guī)定,竣工后一次結(jié)算。該工程本月已全部竣工并驗(yàn)收合格,同委托方結(jié)算工程價(jià)款327萬(含稅),并開具增值稅專用發(fā)票,其代建工程開發(fā)成本為220萬(4)公司以預(yù)收款方式銷售住房一棟,預(yù)收現(xiàn)金房款218000元并按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅;要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率為9%該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司出售商品住宅一棟,取得價(jià)款收入763萬已存入銀行,并開具增值稅發(fā)票,該住宅的實(shí)際開發(fā)成本為620萬;(2)公司出租寫字樓一棟,收到本月的租金10萬已存入銀行,并開具增值稅專用發(fā)票,同時(shí)計(jì)提月攤銷額1萬元;(3)公司為某公司代建辦公樓一棟,按照代建合同規(guī)定,竣工后一次結(jié)算。該工程本月已全部竣工并驗(yàn)收合格,同委托方結(jié)算工程價(jià)款327萬(含稅),并開具增值稅專用發(fā)票,其代建工程開發(fā)成本為220萬(4)公司以預(yù)收款方式銷售住房一棟,預(yù)收現(xiàn)金房款218000元并按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅:要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
盛宏房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率為9%該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司出售商品住宅一棟,取得價(jià)款收入763萬已存入銀行,并開具增值稅發(fā)票,該住宅的實(shí)際開發(fā)成本為620萬;(2)公司出租寫字樓一棟,收到本月的租金10萬已存入銀行,并開具增值稅專用發(fā)票,同時(shí)計(jì)提月攤銷額1萬元;(3)公司為某公司代建辦公樓一棟,按照代建合同規(guī)定,竣工后一次結(jié)算。該工程本月已全部竣工并驗(yàn)收合格,同委托方結(jié)算工程價(jià)款327萬(含稅),并開具增值稅專用發(fā)票,其代建工程開發(fā)成本為220萬(4)公司以預(yù)收款方式銷售住房一棟,預(yù)收現(xiàn)金房款218000元并按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅:要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
老師你好,我們是個(gè)體工商戶,想開立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計(jì)會(huì)超過30萬)
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請自行申報(bào)享受,謝謝。 老師,我剛收到這個(gè)信息。我是小規(guī)模納稅人,開個(gè)季度開了10萬左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個(gè)季度申報(bào)增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
是的,無法修改。不過就想較一下真兒,如果放棄優(yōu)惠開3%專票了,從現(xiàn)有政策上,應(yīng)該是以什么為基礎(chǔ)計(jì)算?
3%不含稅的金額乘以1%。