你好,計提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 繳納的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
你好!請問小規(guī)模納稅人計提繳納增值稅分錄怎么寫?
小規(guī)模繳納增值稅從計提到繳納的會計分錄怎么寫?
請問小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的的會計分錄怎么寫
請問小規(guī)模計提、結(jié)轉(zhuǎn)、繳納增值稅的的會計分錄怎么寫
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 小規(guī)模季報季度結(jié)轉(zhuǎn) ,一般納稅人月報月度結(jié)轉(zhuǎn)。 小規(guī)模、 一般人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計科目分錄怎么寫
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 請問這個是什么分錄
你好,這個是一般納稅人用的。
請問小規(guī)模季度申報、繳納時的增值稅會計分錄怎么做
你好,就是上面說的。 計提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 繳納的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
如果有減免的增值稅應(yīng)該怎么寫
計提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 繳納的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-稅收減免
請問小規(guī)模涉及 未交增值稅 的科目嗎
你好小規(guī)模不涉及這個。
請問二季度申報時會計是按這個一般納稅人做的賬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
你好!紅字沖減之前的分錄,然后按正確的重新做
正確的怎么做
計提,借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 繳納的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。 2023-07-27 16:22:08
請問繳納是做到二季度還是三季度的賬里面
你好!2季度計提,3季度初繳納
請問做這一步 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬 是什么意思呢
你好!你做同樣的分錄,金額寫負數(shù),沖減之前做的上面的分錄就好了
這一步是多余,不需要做的是嗎
你好!是的。不需要做這個