您好, 這個是可以的,沒有問題
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
郭老師法人報票我直接走其他應付款可以吧,就是發(fā)票當附件 ,也不用報銷單了
老師老板報銷費用,也沒填寫報銷單,做賬時直接發(fā)票入賬貸其他應付款-老板名字可以嗎
老板拿票報銷,不填報銷單,直接拿票作為附件做賬,貸方走其他應付款-老板名字,這樣可以的吧
1.員工拿收據(jù)來報銷,可以走銀行轉賬嗎,我們這邊沒有發(fā)票都是走現(xiàn)金 2. 可不可以老板代付,走其他應付款,然后現(xiàn)金還款老板 3.這樣的話納稅還需要調(diào)增嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
發(fā)票上老板也沒簽字沒關系是吧,就走老板往來賬
可以的, 這個沒事的