沒關(guān)系,不設(shè)二級(jí)明細(xì)也是可以的
老師,印花稅我平時(shí)都是繳納的時(shí)候直接做分錄:稅金及附加 貸:銀行存款,現(xiàn)在我預(yù)繳了一個(gè)項(xiàng)目的印花稅,高于了我當(dāng)月要繳納的印花稅,我該怎么處理,分錄該怎么做?
老師現(xiàn)在印花稅不用計(jì)提了,直接繳納時(shí)做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時(shí)做了,應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦
樸老師:我想問下印花稅這個(gè)科目怎么做賬,原來我是月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個(gè)科目不過印花稅直接做費(fèi)用,老師我想知道正確版本
老師我們是新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我今年沒有計(jì)提印花稅,直接在第二個(gè)月繳納時(shí)做營業(yè)稅金及附加了,我覺得這樣不好統(tǒng)計(jì)印花稅,我打算這個(gè)月開始還是每個(gè)月計(jì)提印花稅,這樣可以嗎?
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)的稅金及附加都是什么稅?印花稅不是直接繳納的,我比如一月份繳納的是21年第四季度的印花稅,就不能算到22年的稅金及附加里吧?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
那最后不是和其他的稅區(qū)分不了嗎?
我能不能這樣做
可以通過應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)來區(qū)分。也可以平時(shí)做好統(tǒng)計(jì)