你好,這個墻紙是你老板自己使用的嗎?
老師,你好,如果一個供應(yīng)商現(xiàn)在開發(fā)票給我們,但是他們公司老板欠了我們老板的錢,我們老板不想付錢給他,讓他再欠款里面減,這個要怎么做賬
老師好,請問,我們3月給A公司開了13w9的發(fā)票,他給我們走了一筆11w7的流水和一筆5W承兌=16.7,但是我們老板說是去年12月份發(fā)票多開了,現(xiàn)在跟A公司的錢和票是平的,我是今年3月才把賬接過來的,請問現(xiàn)在跟這家公司的帳要怎么做平呢
老師好,請問3月我們給A公司開了一張139661的發(fā)票,他們給我轉(zhuǎn)了167517,這個時候我們跟A公司清賬了 不欠發(fā)票不欠錢,后來又給我們轉(zhuǎn)了15W貨款,但是還沒發(fā)貨,這筆15W我記了預(yù)收賬款,三月開的139661發(fā)票我記了主營業(yè)務(wù)收入,剩下的應(yīng)該怎么平賬 怎么紅沖?要做幾筆憑證?
老師,預(yù)付給對方的貨款,雖然錢不多,但是對方給不了發(fā)票了,好幾年了,我現(xiàn)在想把這個項目沖平了,怎么做賬。還有個其他應(yīng)收款也是,給他付了錢好幾年了,也是開不了發(fā)票,怎么沖平
欠供應(yīng)商32萬,現(xiàn)在第一筆款要付30%,發(fā)票開了。月底了,我現(xiàn)在缺很多票,跟對方商量叫他們多開點,供應(yīng)商老板同意給我開40萬,那我們付錢的話,余款70%就只能變成今天的預(yù)付給他了,這樣對我們公司影響大嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
基本是的,還有些他送人了
也沒有什么憑據(jù)的
他自己使用的需要還錢給你的單位借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收賬款 送人的借銷售費用、招待費,貸應(yīng)收賬款。
這種沒法用價格預(yù)估呀
有沒有別的方法做平呢?
一次性放入銷售費用或者招待費用可以嗎?
這個你自己決定就可以的。
好的 ,謝謝老師
不用客氣,工作愉快