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老師好,請(qǐng)問3月我們給A公司開了一張139661的發(fā)票,他們給我轉(zhuǎn)了167517,這個(gè)時(shí)候我們跟A公司清賬了 不欠發(fā)票不欠錢,后來又給我們轉(zhuǎn)了15W貨款,但是還沒發(fā)貨,這筆15W我記了預(yù)收賬款,三月開的139661發(fā)票我記了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,剩下的應(yīng)該怎么平賬 怎么紅沖?要做幾筆憑證?

2022-04-23 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-23 11:56

你好同學(xué),嗯,那這樣你確定了收入以后,你 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,然后這一筆金額是。139661

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:56

那個(gè)15萬的呀,我建議你也是 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:56

然后呢,你先都用應(yīng)收賬款去掛賬,嗯。

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:57

那個(gè)167517的那個(gè),你也可以用應(yīng)收賬款去掛賬的。

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齊紅老師 解答 2022-04-23 11:57

那你可以暫時(shí)先掛完了以后呀,你可以等到年底的時(shí)候再去沖點(diǎn)那個(gè)往來科目就可以的,如果說確實(shí)不需要嗯,開發(fā)票的確實(shí)也不太需要發(fā)貨的。

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:11

為什么要等到年底的時(shí)候再?zèng)_呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-23 12:15

你好同學(xué),我只是給你提了個(gè)建議,因?yàn)槟悻F(xiàn)在你自己能確定你每次的轉(zhuǎn)款他都能給你開過準(zhǔn)確來的發(fā)票嗎?

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:46

是我們給他開發(fā)票的老師,我想現(xiàn)在就給他平了要怎么操作呢,我已經(jīng)把15w的改成了借:銀存,貸:應(yīng)收。 我已經(jīng)入賬的發(fā)票金額139661就是先借:應(yīng)收,貸:主營(yíng) ,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

是我們給他開發(fā)票的老師,我想現(xiàn)在就給他平了要怎么操作呢,我已經(jīng)把15w的改成了借:銀存,貸:應(yīng)收。   
我已經(jīng)入賬的發(fā)票金額139661就是先借:應(yīng)收,貸:主營(yíng) ,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:47

這是第二筆

這是第二筆
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 12:53

“那個(gè)167517,也先掛應(yīng)收”這筆錢我們是三月已經(jīng)收到了,也是先掛應(yīng)收再紅沖是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-23 13:04

你可以這樣做的,可以都先掛到應(yīng)收里。

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:28

我把這個(gè)月他家給我們轉(zhuǎn)的錢都做在應(yīng)收里了,然后再做一筆入賬:借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額嗎

我把這個(gè)月他家給我們轉(zhuǎn)的錢都做在應(yīng)收里了,然后再做一筆入賬:借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額嗎
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:35

這樣對(duì)嗎

這樣對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2022-04-23 13:38

您好,開發(fā)票的做第二筆憑證,不開發(fā)票的不用這樣做

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:54

腦袋暈了 應(yīng)該是這樣的對(duì)吧

腦袋暈了 應(yīng)該是這樣的對(duì)吧
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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 13:54

這是第二筆

這是第二筆
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齊紅老師 解答 2022-04-23 13:57

您好,收款,借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,收入的話,借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:01

我這不對(duì)嗎 就是這樣的啊

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:06

老師 你繞來繞去給我原本的問題都繞忘了 我問的是 我開票開了139661,掛了應(yīng)收 也入了賬,但是我收到的是167517我掛了應(yīng)收也入了賬,中間差了27856的發(fā)票 是我以前多開的,現(xiàn)在的帳是平的 我要平這筆賬

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:11

您好,我快被你繞暈了,哈,

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:12

您差別人發(fā)票那應(yīng)該繼續(xù)開票,不想開票的話。借,營(yíng)業(yè)外支出,貸。應(yīng)收賬款

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:30

哈哈我這個(gè)本身就有點(diǎn)繞 我不是差別人發(fā)票,是我以前多開了27856的發(fā)票,他這筆錢沒給我 應(yīng)該是去年12月份,那時(shí)候帳還不是我做的,現(xiàn)在三月份他把這欠我的錢給我了 但是這個(gè)發(fā)票我已經(jīng)在去年就開給他過了 現(xiàn)在實(shí)際上是我跟他平了 但是我不知道怎么在賬面上體現(xiàn)出來 是怎么紅沖,這個(gè)時(shí)候我們不欠發(fā)票不欠錢

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:32

你好,我是不是可以理解為,其實(shí)去年這個(gè)帳就已經(jīng)平了,但是,今年三月份他又給你轉(zhuǎn)了一筆錢。

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:36

不對(duì) 去年我們開的多了27856的發(fā)票金額,他當(dāng)時(shí)沒給錢 今年三月把錢給了 這個(gè)時(shí)候才是平的 但是我之前給他的發(fā)票額度給過了 這次的三月份我不能再給了 所以他給我的流水就比我三月給他開的發(fā)票多了之前他欠我的27856

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:38

您好,但是您之前應(yīng)該應(yīng)收賬款掛賬這個(gè)27856金額呀

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 14:43

我現(xiàn)在就硬平,行不行? 老師我還能問你2次,我還能重新提問,還是選你可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-23 14:49

可以硬平,借。營(yíng)業(yè)外支出,貸,應(yīng)收賬款

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快賬用戶9705 追問 2022-04-23 15:48

這樣就可以了??

這樣就可以了??
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齊紅老師 解答 2022-04-23 16:32

嗯,可以的,你再看一下你的余額評(píng)沒評(píng)。

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