你好,在別人公司代加工檳榔,應(yīng)當(dāng)通過 委托加工物資? 科目核算才是 外發(fā)加工的過程,是不涉及制造費用,生產(chǎn)成本的。 制造費用是沒有余額的。 外發(fā)加工,完工了是從?委托加工物資 結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品? 才是的?
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師好,公司是機械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應(yīng)交稅費—進項稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
【例題?多選題】資產(chǎn)的確認下列各項中,不應(yīng)作為資產(chǎn)在年末資產(chǎn)負債表中反映的有( )。(2015年) A.受托代銷的商品 B.協(xié)商轉(zhuǎn)讓中的無形資產(chǎn) C.很可能獲得的第三方賠償款 D.擬進行債務(wù)重組的應(yīng)收債權(quán) E.尚未批準處理的盤虧存貨 【答案】ACE這個題A受托代銷的商品不是資產(chǎn)。 【例題?單選題】某公司2019年年末有關(guān)科目余額如下:“發(fā)出商品”科目余額為250萬元,“生產(chǎn)成本”科目余額為335萬元,“原材料”科目余額為300萬元,“材料成本差異”科目的貸方余額為 25萬元,“存貨跌價準備”科目余額為100萬元,“委托代銷商品”科目余額為1 200萬元,“受托代銷商品”科目余額為600萬元,“受托代銷商品款”科目余額為600萬元。則該公司 2019年12月31日資產(chǎn)負債表中“存貨”項目的金額為( )萬元。 A.1 960 B.2 060 C.2 460 D.2 485 【答案】A【=250+335+300-25-100+1200+( 600-600) =1 960(萬元)。這里受托又是商品
光明公司本月銷售產(chǎn)品計入銷項稅額的金額為780000元,采購商品和固定資產(chǎn)計入進項稅額的金額為530000元。企業(yè)不是消費稅納稅人。 1、計算本月應(yīng)交增值稅額,并作出分錄。 2、計算本月應(yīng)交教育費附加、城市維護建設(shè)稅,并作出分錄。 1、資產(chǎn)增加計( )方,資產(chǎn)減少計( )方,余額在( )方。 常用的資產(chǎn)科目有:庫存現(xiàn)金、銀行存款……(請補充完整) 2、成本增加計( )方,成本結(jié)轉(zhuǎn)計( )方,余額在( )方。 常用的成本科目有:…… 3、費用增加計( )方,費用結(jié)轉(zhuǎn)計( )方,( ) 余額。 常用的費用科目有:主營業(yè)務(wù)成本...... 4、負債增加計( )方,負債減少計( )方,余額在( )方。 常用的負債科目有:短期借款...... 5、所有者權(quán)益增加計( )方,所有者權(quán)益減少計( )方,余額在( )方。 常用的所有者權(quán)益科目有: 6、收入增加計( )方,收入結(jié)轉(zhuǎn)計( )方,( )余額。 常用的收入科目有:主營業(yè)務(wù)收入..
房地產(chǎn)公司,老板把可出售的商品房贈送的個人(非職工),昨天問過老師說是《借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅——費應(yīng)交增值稅》。目前的問題是,公司賬套里沒有庫存商品的科目,開發(fā)產(chǎn)品的科目也是無余額。月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是《借:經(jīng)營成本,貸:開發(fā)成本》。所以這個贈送業(yè)務(wù)的貸方我應(yīng)該計入哪個科目呢?
我們是裝修公司,對方給我們開的成本票,會計分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,對嗎?
老師好,公司在A市,工程在B市,預(yù)交稅款的時候是不是不能簽訂三方協(xié)議,簽訂三方協(xié)議的時候總是出來提示行號與銀行行號不一致,實際是一致的
老師 銀行開具的貸款普票需要繳納印花稅嗎
老師你好,進項票不夠是啥意思呢
老師,補交以前年度稅款,例如印花稅60000元,做到稅金及附加,還是以前年度損益調(diào)整
我們給員工打備用金,發(fā)票開回來是會計服務(wù)*服務(wù)費,可以用嗎,合理嗎
老師你好 請問有沒有廣東省人力資源社會保障局的網(wǎng)站?
老師,工程施工項目購買五金配件,辦公用品,這些發(fā)票內(nèi)容可以直接開一批嗎?然后是總金額。
我現(xiàn)在的公司注冊時間是2024年,我要考中級,要開一個5年的工作證明,可以在我公司蓋章嗎?
銀行私戶上個月的流水到下個月初1號凌晨應(yīng)該都有了吧
老師,我們公司是自己的員工加工檳榔 自己切檳榔 買原材料 買員果的,不屬于委托加工物資吧? 老師,原材料和生產(chǎn)成本借方余額 月末有余額嗎?都要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好,請看你前后描述,具體是哪種情況呢?
不是的,老師,我們有生產(chǎn)部員工在加工檳榔,只不過沒有專門成立公司去做檳榔,是用別人公司做的檳榔,在別人的廠里做檳榔
你好,加工過程是自己單位員工完成,還是委托對方做呢??
加工過程是自己單位員工完成的,沒有要別人公司完成的,沒有委托,我們自己有生產(chǎn)部研發(fā)部
你好,根據(jù)你現(xiàn)在的描述 原材料和生產(chǎn)成本,月末是可能有借方余額的,這個不是委托加工。 產(chǎn)品完工了,就從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 對外銷售了,就從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)成本