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老師,已抵扣的專票,是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,再由銷售方開紅字發(fā)票的吧

2020-08-11 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 15:41

是的,你的理解是對(duì)的

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快賬用戶9250 追問 2020-08-11 15:46

我看系統(tǒng)那里有一項(xiàng)對(duì)應(yīng)藍(lán)字開票代碼,號(hào)碼,這個(gè)不是購(gòu)買方填寫的吧,系統(tǒng)填不了的

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齊紅老師 解答 2020-08-11 16:22

你是銷售方要開紅字發(fā)票嗎

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快賬用戶9250 追問 2020-08-11 16:24

是,發(fā)票抵扣掉了,是我們這邊申請(qǐng),紅字信息表

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齊紅老師 解答 2020-08-11 16:25

你開紅字發(fā)票信息表,就要填列對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼的

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快賬用戶9250 追問 2020-08-11 16:31

填不了啊

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齊紅老師 解答 2020-08-11 16:51

看國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào) 購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

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是的,你的理解是對(duì)的
2020-08-11
同學(xué)你好,是由購(gòu)買方開紅字信息表;
2021-10-21
你好,不可以的,一張紅字信息只能對(duì)應(yīng)一張發(fā)票
2023-11-22
您好,對(duì)的,銷售方開紅字發(fā)票。您好,對(duì)的,銷售方開紅字發(fā)票。
2022-02-10
?你好 ; 購(gòu)買方開紅字信息表 ; 去申請(qǐng); 然后 銷售方根據(jù)紅字信息表的編碼來紅字發(fā)票紅沖??
2022-07-27
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