對(duì)的,是的,左上方應(yīng)該有一個(gè)二維碼的。校驗(yàn)碼不是在備注上,就是二維碼旁邊。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們8月份開出的增值稅電子普通發(fā)票開錯(cuò)了,然后10月份需要要重新開,是不是應(yīng)該把8月份開出的發(fā)票從人家那里拿回來(lái),再開負(fù)數(shù)發(fā)票?(然后回收的電子普通發(fā)票和開出的負(fù)數(shù)發(fā)票一起作為附件,來(lái)做負(fù)數(shù)憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發(fā)票?請(qǐng)一一回答我的問(wèn)題,謝謝!
收到對(duì)方當(dāng)月開具的電子普票,然后對(duì)方紅沖了,我在查驗(yàn)平臺(tái)查了幾次都能正常查到這張發(fā)票,但是在認(rèn)證平臺(tái)有顯示這張票紅沖了,如果我不進(jìn)去認(rèn)證平臺(tái)看我就不會(huì)知道這張票紅沖了,應(yīng)該怎么避免這種情況,不知道的話我們到手的發(fā)票即使被紅沖掉了也照樣用了
老師,我們收到一個(gè)商家的兩張電子普通發(fā)票,然后在國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查詢平臺(tái)輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,然后沒有出現(xiàn)驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)這種情況的一般是什么原因?
老師您 好,想請(qǐng)教一下,收到員工報(bào)銷的通行費(fèi),是屬于增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票做賬時(shí),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎,要是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的話,怎么認(rèn)證這張發(fā)票呀,我進(jìn)發(fā)票勾選平臺(tái)里面,查到不到這張發(fā)票的
老師,請(qǐng)問(wèn)我在電子稅務(wù)收到全電發(fā)票的通知,全電發(fā)票的平臺(tái)網(wǎng)址是什么?是不是我要這全電發(fā)票的平臺(tái)網(wǎng)址注冊(cè)實(shí)名身份驗(yàn)證后才能有“開票業(yè)務(wù)”?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下增值稅的附加稅能減半征收?
老師 開票是維修費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我們分為服務(wù)收入和銷售收入 是屬于服務(wù)收入還是銷售收入
老師,無(wú)票收入怎么做分錄
老師,我從賬怎么看出這家差多少成本呢
在學(xué)習(xí)實(shí)操中,商貿(mào)類的賬一旦涉及到結(jié)轉(zhuǎn)銷售陳本的時(shí)候,解析就會(huì)提示到一個(gè)EPR核算存貨,這個(gè)是啥意思,那如果我們沒有這個(gè)EPR呢怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,美元收到預(yù)收款匯率是按當(dāng)日折算價(jià)記賬還是是買入或賣出?預(yù)收賬款是不是后續(xù)開票的匯率是按的出口當(dāng)日月第一個(gè)工作日折算價(jià)匯率。預(yù)收賬款之間到時(shí)會(huì)有一個(gè)差額怎么辦?具體分錄怎么寫。收到款,結(jié)匯,開票確認(rèn)收入這些分錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們轉(zhuǎn)給其他公司備注往來(lái)款,上午轉(zhuǎn)出去,下午人家轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),掛借應(yīng)收賬款 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款合適?。?/p>
老師 開票是維修費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我們分為服務(wù)收入和銷售收入 那應(yīng)該屬于哪類?
您好~想咨詢下,這兩筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄分別是: 1. 出口退稅征稅率和退稅率之差,未做處理 2. 管理不善盤虧存貨未做處理(注意進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我給銀行貸款和給信托公司貸款,統(tǒng)統(tǒng)計(jì)入短期借款嗎?然后就二級(jí)明細(xì)不同?