同學(xué)您好,您好,專(zhuān)票交稅填1行,普票免稅填10行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn),開(kāi)的普票1%的,怎么填報(bào)表,
小規(guī)模納稅人,第一季度25萬(wàn),未達(dá)到起征點(diǎn),要不要填增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表???1月份文件還未下來(lái)的時(shí)候,開(kāi)具了一份3%的普通發(fā)票,該如何填?????
小規(guī)模一季度開(kāi)據(jù)普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模增值稅申報(bào),未達(dá)到起征點(diǎn),信息比對(duì)不通過(guò),按1%開(kāi)具的普通發(fā)票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)且開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,填寫(xiě)附列填的是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)累計(jì)收入金額嗎?填在附列那一欄啊
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫(xiě)是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫(xiě)0還是把一月份的余額寫(xiě)到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買(mǎi)社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話(huà),個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷(xiāo)售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)銷(xiāo)存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸](méi)完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒(méi)確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開(kāi)傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開(kāi)票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
沒(méi)找到,沒(méi)開(kāi)具專(zhuān)票,只開(kāi)了普通發(fā)票,1%開(kāi)具的,自動(dòng)生成申報(bào)表之后提交就是我截圖的這個(gè)
這個(gè)提示我是不是不用管??繼續(xù)申報(bào)就可以了??
自動(dòng)生成的是這樣的
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
好的,感謝
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