您好。在當(dāng)期開(kāi)具6張不同期限的租賃發(fā)票即可。
那有個(gè)問(wèn)題 幫我問(wèn)問(wèn)呀 疫情期間為租戶免除一個(gè)月房租10萬(wàn),會(huì)計(jì)如何處理,會(huì)如何影響利潤(rùn)表 具體描述 :某企業(yè)(一般納稅人)出租商鋪一套,每年會(huì)簽訂一次租賃合同。期間為2019年9月至2020年8月。每個(gè)月的租金為10萬(wàn)元,2019年8月份一次性收取,一共120萬(wàn)元。且已開(kāi)具相應(yīng)的增值稅普通發(fā)票。因新型肺炎的突然來(lái)襲,為進(jìn)一步響應(yīng)國(guó)家政策,A企業(yè)免收了租戶2020年3月的租金,且在2020年4月份將租金退還給商戶,一共10萬(wàn)元。 會(huì)計(jì)如何處理 會(huì)如何影響利潤(rùn)表
老師,我們2020年是小規(guī)模納稅人,,2021年1月變更為一般納稅人,2020年7月從奔馳汽車銷售商處購(gòu)買一輛奔馳車,價(jià)稅合計(jì)8128000元,稅款93507.6元。從銀行付給銷售商381680.25元,現(xiàn)金付定金20000元,銷售商已給我公司開(kāi)具發(fā)票;同時(shí)我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同,融資成本總額為413608元,融資費(fèi)用總額71572.32元,還款金額總額485180.32元,租期36個(gè)月,月還租金1988.12元,由銀行每月劃扣,奔馳公司開(kāi)具的發(fā)票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結(jié)清還款總額424752.84元,奔馳租賃公司開(kāi)給我公司兩張發(fā)票,一張為融資租賃售后回租利息784.36元,另一張為提前結(jié)清手續(xù)費(fèi)12348.60元。2021年7月,我公司將該車以61萬(wàn)元賣給個(gè)人。請(qǐng)問(wèn)老師,這整個(gè)過(guò)程如何做賬務(wù)處理?
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、銷售一批貨物,開(kāi)具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元;2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開(kāi)具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元;3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元;4、銷售一批貨物,開(kāi)具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元;5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開(kāi)具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元;7、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬(wàn)元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò);8、購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額20000元,稅額1800元;以上的會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)公司是一般納稅人,融資租入一臺(tái)設(shè)備 設(shè)備總價(jià)是140萬(wàn) 租賃期限是36期 承租人給設(shè)備廠商40萬(wàn)首付款(虛擬保證金沖減34-36期租金),我司支付給廠商,100萬(wàn)融資金額 租賃期間利息費(fèi)用:164240(含稅),不含稅金額:145345.13元, 每期還:35280元 現(xiàn)在我司開(kāi)具了90萬(wàn)含稅設(shè)備款,設(shè)備發(fā)票未開(kāi)完, 還有一張5895.28元的租金專票,該如何做分錄
老師好,我司是小規(guī)模企業(yè),2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬(wàn)元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬(wàn)元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時(shí)候,我是開(kāi)具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司,含稅金額是90000元,同時(shí)銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬(wàn)元還沒(méi)有開(kāi)票 給B公司,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報(bào)?賬務(wù)要如何處理?分錄要怎樣寫(xiě)?
餐飲企業(yè)做賬需要注意什么?跟商貿(mào)企業(yè)有什么不同?
老師,我們是農(nóng)場(chǎng)品,企業(yè)所得稅是全免得,申報(bào)稅的時(shí)候怎么去報(bào)稅,填表呢?
定期定額個(gè)體戶超了30萬(wàn),按3%交稅還是1%
老師,我們是建筑公司,分包了一項(xiàng)設(shè)備安裝的活,總共50萬(wàn),該活除塵設(shè)備占40萬(wàn),安裝費(fèi)占10萬(wàn),和對(duì)方約定,給我們?nèi)块_(kāi)除塵設(shè)備發(fā)票50萬(wàn),我們陸陸續(xù)續(xù)支付了40萬(wàn),按工程進(jìn)度對(duì)方干到25萬(wàn)的時(shí)候跑了,不干了,也不給我們開(kāi)發(fā)票了,剩下的活我們又找了個(gè)工程隊(duì)干的,現(xiàn)在甲方要求我們要開(kāi)具材料發(fā)票除塵設(shè)備,我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)銷項(xiàng)怎么開(kāi)呢?老師
酒店會(huì)計(jì)跟商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)有什么不同?做賬需要注意什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
房開(kāi)企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi),如新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥基金,允許計(jì)入開(kāi)發(fā)成本中進(jìn)行扣除,同時(shí)允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 而對(duì)代收費(fèi)用規(guī)定的是可以計(jì)入扣除項(xiàng)目進(jìn)行扣除的代收費(fèi)用,不能作為加計(jì)20扣除的扣除基數(shù),是否能作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)? 同時(shí)代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)又規(guī)定允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)不也是代收費(fèi)用嗎?這不自相矛盾嗎?
繳光科技公司購(gòu)買的集成電路放大器和光學(xué)儀器*消色差透鏡入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
因?yàn)槭杖〉挠邪?4年的租賃費(fèi),收入就在發(fā)票開(kāi)具的當(dāng)月一次性確認(rèn)就行了吧,還是需要分期確認(rèn)
您好,收入需要分期確認(rèn)
可以一次性確認(rèn)嗎?
您好,稅法上是要分期確認(rèn)收入的、