同學你好 購買方申請紅字發(fā)票信息表
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發(fā)現可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發(fā)票給我們啊
我是銷售方 8對方已經認證了我們的專票 現在票據有問題 我已經叫購買方開具紅字發(fā)票申請單 我們銷售方接下來的流程咋做 是不是讓購買方把開具紅字發(fā)票的數據導出來 我們這邊再導入進去才可以開?
老師好 ,請問上次開的紅字信息表,現在申報增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發(fā)票已經勾選抵扣,給對方開的紅字信息表 老師這個上月處理的,賬務應該如何處理 他們是不是應該給我開紅字發(fā)票,然后在重新開一張正確的給我
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證?,F銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題。現在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數據差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經營風險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現稅務讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現該怎么操作好?
A公司貨物運輸因各種原因無法從駕駛員處取得運輸發(fā)票,現計劃自己成立個體工商戶(核定征收),經驗范圍包括貨物運輸代理,(第一問:是否應該是國內貨物運輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務風險點在哪里?
進項稅額轉出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師,我的課程是有特訓營稅務管控的,但是特訓營里面稅務管控這個課看不了怎么回事
企業(yè)注消時,之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個稅,比如說之前投100萬,現在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團審計, 不是重要組成部分,是集團層面實施分析程序,應當對組成部分財務信息執(zhí)行審閱,應當確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)模可以開3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師,我的意思是問:我要不要管我已經開出去的那張發(fā)票?我要不要先給我開出去的那張發(fā)票開紅字再同意銷售方的開紅字?
你的供應商不給你重新開了嗎
他會重新開,時間順序上有影響么
這個沒事 不影響的 你不用紅沖
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝