這二個(gè)不需要做調(diào)整的。
郭老師你好,就是我現(xiàn)在就說那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢,跟我自己的報(bào)表。然后,這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢的折舊,然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了,那我現(xiàn)在的話,是不是我自己的賬也要調(diào)整,還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的,都沒有問題,就是期初有問題,就是說解決2021年的時(shí)候有問題,就相差了200多,這個(gè)要怎么處理。
稅法上對(duì)于現(xiàn)金折扣,銷售折讓,有什么要注意的嗎?說白了我就是想問問,匯算清繳時(shí),這部分有沒有要調(diào)整注意的?
現(xiàn)金折扣,商業(yè)折扣,銷售折讓,這三種情況,在匯算清繳時(shí)有什么需要注意的呢?或者說,這三種有需要進(jìn)行匯算清繳的情況嗎?
請(qǐng)問老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,23年10月出售了一輛汽車,但是折扣沒有提完,23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候,要把出售的原值寫到原值上,因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊,但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了,導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢?
老師,這邊是代賬,現(xiàn)在要匯算清繳,我想問一下有些客戶去年一整年沒有什么收入,只有一個(gè)月有一點(diǎn)點(diǎn)收入,但是進(jìn)項(xiàng)也比較多,沒有交過稅,之前的會(huì)計(jì)都是0報(bào)季度所得稅,我現(xiàn)在匯算清繳要注意哪些事項(xiàng)?可以直接0申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請(qǐng)教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實(shí)務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時(shí)候,分錄是直接負(fù)數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級(jí)納稅的條件是什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應(yīng)付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請(qǐng)問賬齡分析,確定月份的時(shí)間應(yīng)該是以次月1號(hào),還是當(dāng)月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號(hào)的業(yè)務(wù),我算賬齡應(yīng)該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個(gè)到底應(yīng)該參照哪個(gè)日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機(jī),現(xiàn)在國(guó)家實(shí)行補(bǔ)貼政策,收到補(bǔ)貼款計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,補(bǔ)貼款里面有成本費(fèi)用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個(gè)公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請(qǐng)問一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤(rùn)是200萬,企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
明白了的
好的,祝你工作順利!