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郭老師你好,就是我現(xiàn)在就說那個資產(chǎn)負(fù)債表,年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢,跟我自己的報表。然后,這個是因為今年做匯算清繳的時候調(diào)整了那個有一個多期的一個那個折舊多記了200多塊錢的折舊,然后稅局那邊就當(dāng)時的說這個報表就調(diào)整了調(diào)整了,那我現(xiàn)在的話,是不是我自己的賬也要調(diào)整,還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的,都沒有問題,就是期初有問題,就是說解決2021年的時候有問題,就相差了200多,這個要怎么處理。

2023-01-07 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-07 19:15

在2022年的時候,做期初調(diào)整,金額也不大,2022年申報的時候,計入2022年

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在2022年的時候,做期初調(diào)整,金額也不大,2022年申報的時候,計入2022年
2023-01-07
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-16
您好,您不應(yīng)當(dāng)調(diào)整至費用。因為個人部分是代扣代繳
2021-06-11
當(dāng)時正確的應(yīng)該是怎樣的
2021-06-11
同學(xué)你好 這個直接計入研發(fā)就可以了
2021-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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