你好,其他的表報(bào)表你打開(kāi)保存了嗎?你當(dāng)時(shí)選擇了沒(méi)有?
老師,為什么企業(yè)所得稅要分月申報(bào)和季度申報(bào),不是企業(yè)所得稅只有一年完了才申報(bào)的嗎?
只有企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候才需要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,其他都不需要申報(bào)對(duì)嗎?
在電子稅務(wù)局提交注銷(xiāo)稅務(wù)登記,就只顯示了企業(yè)所得稅清算報(bào)備表,沒(méi)有顯示注銷(xiāo)要提前申報(bào)的申報(bào)表,這是不是只有填表去稅務(wù)窗口申報(bào)?
老師 23年按期申報(bào),我只看到有季度企業(yè)所得稅報(bào)表,增值稅申報(bào)表,沒(méi)有企業(yè)所得稅年報(bào)表對(duì)的吧
只有季度申報(bào)表沒(méi)有查詢(xún)到企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
保存了呀?
我更正的 2022 年的報(bào)表,調(diào)零了,但是都有保存的
你好,截圖你查看的看一下。
之前本來(lái)是要退給我們的,但是調(diào)零了之后保存了,全申報(bào)之后就只能看見(jiàn)申報(bào)表單
你打開(kāi),你得打開(kāi)它才能查明細(xì),你不能直接在查詢(xún)的頁(yè)面看。
我在我要查詢(xún)里面,申報(bào)查詢(xún),打開(kāi)年度報(bào)表,只能看見(jiàn)申報(bào)表單
你是打開(kāi)里面的明細(xì)嗎? 你看一下你所有的是不是都這樣,以前你都得找一下。
明細(xì)里面都有的
我只修改了該改的,沒(méi)有按順序
你好,你說(shuō)明細(xì)里面都有的是什么意思?你這一次查詢(xún)里面有沒(méi)有附表?
表單顯示企業(yè)所得稅表都有呀,不知道為啥沒(méi)顯示
申報(bào)的明細(xì)里面沒(méi)有這些表格嗎? 那就不對(duì) 通常只要申報(bào)了,里面都應(yīng)該有。
會(huì)不會(huì)是沒(méi)有按照順序保存呢,[疑問(wèn)]
和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,它保存沒(méi)有順序要求,如果你保存錯(cuò)了會(huì)有提示
我更正了之后,他讓我填什么企業(yè)年聯(lián),然后我就沒(méi)有
關(guān)聯(lián)企業(yè),這個(gè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)企業(yè),沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的,不用填寫(xiě),不用管。
那我就不知道為啥了,剛剛試了一次重新更正一個(gè)一個(gè)點(diǎn)過(guò)去保存,也還是只有表單
會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲艺{(diào)零了,人家稅務(wù)局在審核呢?
你過(guò)幾天再查詢(xún)?cè)囈幌?,是不是系統(tǒng)那邊沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)。有可能你這邊查不到,稅務(wù)局那邊可以查。
是在電子稅務(wù)局里面修改的,不是去打聽(tīng)吧。
對(duì),在電子稅務(wù)局修改的, 我同事堅(jiān)持讓我改報(bào)表,讓我把之前的都給都改了,我不敢
其他的不需要修改的,你只需要打開(kāi)保存一下就可以。