對(duì)的,是的,先開外徑證,然后再預(yù)繳稅款,如果是一般計(jì)稅的,你單位是一般納稅人,增值稅預(yù)繳2%,附加稅,小型微利企業(yè)6%。
公司項(xiàng)目在外地,甲方公司需要外經(jīng)證 ,那我們公司需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,清包工,3個(gè)點(diǎn),預(yù)繳是按照3個(gè)點(diǎn),在項(xiàng)目所在地全額預(yù)繳嗎?
我們給掛靠公司的項(xiàng)目在外地預(yù)繳稅款,項(xiàng)目不在本地在本地還需要另外交稅嗎預(yù)繳的稅錢是不是掛靠方還要給我們的?
老師,我們公司在外地有項(xiàng)目工程,請(qǐng)問(wèn)要去異地預(yù)繳稅款是不是根據(jù)甲方需求
老師,我們是電力工程公司,在外地承攬工程項(xiàng)目,我們需要在項(xiàng)目發(fā)生地預(yù)交增值稅嗎?怎么預(yù)繳呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在在云南有個(gè)公司承包了同市的項(xiàng)目工程,還需要預(yù)繳嗎? 該怎么申報(bào)增值稅呢?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
跨省的所得稅稅率0.2%。
怎么預(yù)繳呢在哪里操作呢
電子稅務(wù)局增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表里
我怎么在項(xiàng)目地繳稅呢
你好,你在電子稅務(wù)局開外經(jīng)證,然后在你的電子稅務(wù)找增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表就可以的
怎么開外經(jīng)證
電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——證明——電子外管證