若做到工資中,會(huì)增加工資總額,可能會(huì)要交個(gè)稅
老板給我2萬(wàn)現(xiàn)金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西,用發(fā)票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費(fèi)用單子報(bào)銷出來(lái)再補(bǔ)到備用里??墒乾F(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對(duì)公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來(lái)那個(gè)數(shù)額,假如不存銀行支付的話,是可以報(bào)出2萬(wàn)現(xiàn)金來(lái)的。這種情況怎么辦呀老師
老板銀行流水付款出去備注員工買奶茶,我問(wèn)老板要發(fā)票來(lái)做賬,老板說(shuō)沒(méi)有發(fā)票,叫我做到工資里,這樣合適嗎,
1.員工拿收據(jù)來(lái)報(bào)銷,可以走銀行轉(zhuǎn)賬嗎,我們這邊沒(méi)有發(fā)票都是走現(xiàn)金 2. 可不可以老板代付,走其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)金還款老板 3.這樣的話納稅還需要調(diào)增嗎
1.員工拿收據(jù)來(lái)報(bào)銷,可以走銀行轉(zhuǎn)賬嗎,我們這邊沒(méi)有發(fā)票都是走現(xiàn)金 2. 可不可以老板代付,走其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)金還款老板 .這樣的話納稅還需要調(diào)增嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我老板要買幾十箱橙子送給公司員工,但公司還欠他錢,可以用公賬付款給對(duì)方,沖他的往來(lái)嗎,這里的分錄這樣做對(duì)嗎?幫忙看看,借:預(yù)付賬款-XX公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-老板
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒(méi)有問(wèn)題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸](méi)完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒(méi)確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開(kāi)傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開(kāi)票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
這個(gè)無(wú)所謂 只是銀行流水轉(zhuǎn)款出去給法人幫助是員工買奶茶或者買其他費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,叫我把沒(méi)有發(fā)票的金額入到工資里面去
可以的,這是可以的。
銀行流水備注是某某費(fèi)用,我把這個(gè)做工資可以是嗎
可以的,按實(shí)際的處理即可