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老師,認(rèn)證發(fā)票要去“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”,這個平臺是要單獨登錄進(jìn)去嗎?還是在“電子稅務(wù)局”這個平臺里面進(jìn)行去認(rèn)證?

2023-07-24 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-24 12:08

你好 電子 稅局就可以進(jìn)去了?

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快賬用戶2200 追問 2023-07-24 12:09

是兩個平臺嗎?如果我不想從電子稅局里面進(jìn)行認(rèn)證,就要去增值稅發(fā)票服務(wù)平臺???

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-24 12:13

這兩個都可以登錄的,但現(xiàn)在一般都是從電子稅務(wù)局登錄了。

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你好 電子 稅局就可以進(jìn)去了?
2023-07-24
直接在增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選,然后確認(rèn)簽字就可以。
2020-11-29
您好,這個是增值稅發(fā)票服務(wù)平臺的
2024-01-08
你好,你們當(dāng)?shù)赜猩墕??撥打?dāng)撥打當(dāng)?shù)?2366咨詢一下。
2021-06-04
不需要,只需要申報的時候抵扣就可以,1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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