借研發(fā)支出,貸銀行
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,公司沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來(lái)。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無(wú)發(fā)票無(wú)收據(jù)的都登記起來(lái),列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師我們是圖書(shū)批發(fā)零售行業(yè),賣童書(shū)的,有些書(shū)是我們自己研發(fā),比如書(shū)里面的插畫(huà)設(shè)計(jì),文稿類的都是請(qǐng)畫(huà)手畫(huà),支付的這筆稿費(fèi),怎么做賬務(wù)處理呢
老師,您好,我們是賣書(shū),有2個(gè)公司,賣0到3歲的童書(shū),有一個(gè)公司會(huì)請(qǐng)畫(huà)手畫(huà)一些新書(shū)的插畫(huà)圖畫(huà),這部分是直接放費(fèi)用是嗎?,等新書(shū)研發(fā)完成了會(huì)是我們另一個(gè)公司委托生產(chǎn)印刷售賣。請(qǐng)畫(huà)手那個(gè)公司就是支付作者稿費(fèi)這一類款項(xiàng),收版費(fèi)業(yè)務(wù),支付作者稿費(fèi)怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們這個(gè)公司是賣圖書(shū)的,部分書(shū)是我們自己研發(fā)設(shè)計(jì),會(huì)請(qǐng)畫(huà)手畫(huà)稿,支付作者稿費(fèi),我們書(shū)完成研發(fā)后能印刷了,我們客戶就會(huì)使用我們公司的版權(quán)來(lái)印刷這本書(shū)給我們支付版權(quán)使用費(fèi),那我結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)這本書(shū)的研發(fā)費(fèi)用沒(méi)問(wèn)題吧,客戶支付我們20萬(wàn)版權(quán)使用費(fèi),我們研發(fā)成本是10萬(wàn)。我結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)。對(duì)吧
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
因?yàn)橐陥?bào)個(gè)稅,要過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎。
你好,這些是個(gè)人的嗎?如果是的話, 單位職工的做工資里面 如果是外面的人的勞務(wù)費(fèi), 第二種需要對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 第一個(gè)需要
是請(qǐng)的外面的個(gè)人作者,還有公司和工作室那種的也做研發(fā)支出嗎
你好,只要你是研發(fā)部門的都可以的。
開(kāi)發(fā)票了,我上一個(gè)經(jīng)理他讓做的分錄是。借:庫(kù)存商品/在途/稿費(fèi),貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。這是不是不對(duì)
你確定你們單位在研發(fā)嗎?
你寫這個(gè)是買來(lái)直接銷售的
比如我們要出一本童書(shū)3歲寶寶看的,里面有圖文結(jié)合,圖畫(huà)是請(qǐng)畫(huà)手畫(huà)的,文字也是請(qǐng)文稿作者寫的。前期都弄好這些在委托印刷廠印刷,
你好,要做的話也是做生產(chǎn)成本里面,完工之后一塊轉(zhuǎn)庫(kù)存商品 你銷售出去了之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
要是這樣的之前分錄做的是對(duì)的,你說(shuō)我那個(gè)分錄是買來(lái)直接銷售的,支付作者稿費(fèi)的讓過(guò)應(yīng)付賬款之前經(jīng)理,一直都是那樣做,錯(cuò)嗎
單獨(dú)做庫(kù)存商品不合適,你的這個(gè)圖書(shū)印刷完畢收回來(lái)才能一塊做庫(kù)存商品。
借:在途商品/稿費(fèi) 做的 我剛看了賬
你好,在途商品也不對(duì)。人家是在途物資。
支付作者稿費(fèi)這個(gè)分錄要做在途物資啊 借方
你好。不建議做在途物資,你們是生產(chǎn)企業(yè)的,按照生產(chǎn)的來(lái)就行,應(yīng)該是做到成本里面的,你現(xiàn)在還沒(méi)有一塊做庫(kù)存商品 在生產(chǎn)成本里面掛著。
我們沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì) 是委托印刷 主要是賣書(shū)
那就是委托加工物資。你們這種有風(fēng)險(xiǎn),你商貿(mào)的應(yīng)該買來(lái)直接銷售
是的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。