借:應收出口退稅款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 這是結平的分錄。如果沒有出口退稅款,就不作這個分錄了,直接把銷項結轉平就沒有了

出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做?
請問計提出口退稅以后,這個應交稅金-增值稅-出口退稅的貸方一直有余額,需要怎么處理呢?
商貿企業(yè)應交增值稅出口退稅的余額到最后怎么處理
外貿出口退稅,最后,應交稅費~交增值稅~出口退稅和進項稅額用對沖一下么
制造業(yè) 出口退稅記賬 計提退稅 借:其他應收款 貸應交稅費-應交增值稅-出口退稅;收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅。 應交稅費-應交增值稅-出口退稅科目余額越來越大 如何處理?
老師你好,請問一下,我們公司銷售的商品,其他商品都沒有安裝費,只有在銷售中央空調時才會有安裝費,而且這個安裝費不是經常有的,是偶爾才會有,我應該記入到銷售費用—安裝費里面對嗎?
阿里巴巴平臺上出口的裝飾品沒有報關,金額比較小可以做免稅嗎
公司租的房子,開發(fā)票只能開個人,這個能報銷嗎?
老師,我們公司新建廠房資產已經超過四千萬,還能使用小企業(yè)會計準則嗎?使用新會計準則有要求嗎?區(qū)別在哪?
匯款銀行退匯,然后再匯,那么退匯再匯可要填記賬憑證了
調財報公式是什么?公積金申報時間?殘保金申報時間?
老師,我從抖音平臺支出的159元費用到公戶,給抖音開了3個點的專票,請問我要怎么做分錄
個稅申報 為啥離職的人每次還顯示呀
請問一下 老板的金銀首飾店里面的飾品老板自己帶了 是已成本價視同銷售嘛 計算消費稅是也是成本價計算嘛
B公司在我們酒店餐飲消費是2000元,B公司用酒抵的這個餐費2000元,酒店給B公司開發(fā)票2000元,這個酒我們跟B公司要發(fā)票,開個開票金額應該是2000元還是酒本身的金額
出口退稅就一直在貸方放著嗎?那應交增值稅二級科目一直有余額嗎?用不用結轉到其他地方,
是的,因為你后面還是有進出口業(yè)務的,那么就不需要結平的