你好,計提出口退稅. 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅 你要看的是應(yīng)交稅金-增值稅的期末余額.如果是借方余額,就是留抵的增值稅,如果是貸方余額就是要交的增值稅,要轉(zhuǎn)入未交增值稅中 不單看應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅的貸方
出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
請問計提出口退稅以后,這個應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅的貸方一直有余額,需要怎么處理呢?
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
制造業(yè)出口退稅怎么做賬?計提 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-出口退稅 收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方一直掛著計提金額,怎么處理?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計入什么科目
電子稅務(wù)局顯示經(jīng)營所得(A表)待申報,這個是在哪里申報,電子稅務(wù)局點(diǎn)的 沒有反應(yīng)